а так же "При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, плательщик вправе внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном статьей 81 Кодекса. "
Подскажите, в связи с этим, если не отразили в расчете сотров, находящихся в декрете, можно корр-ку не подавать? Или все-таки лучше сдать...
Вчера отправила заново отчет. Приняли, а сегодня пришла квитанция в которой налоговая просит уточнить расчет. И выдает ошибку по этому же сотруднику. А еще одну ошибку, что ОКТМО не то, хотя все верно. Наверное, стоит корректирующий отчет отправить. Только вот когда? Может кто-то в курсе, когда все утрясется?
kiry, а как же
22.2. В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.
Я не заполнила 3.2(, что корректировку отправлять?
Хотя вот еще письмо было - Письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859
Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета за исключением подраздела 3.2.
И подскажите пожалуйста если по почте отправлю бланк который здесь в бланках - надо прочерки ставить или 0 с проверками? не пойму я эту инструкцию по заполнению. - При представлении расчета, подготовленного с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Что это значит? там где налог ставить ----0.00? И где кол-во физ.лиц 1---- или ---1? Или все без прочерков?
Я раздел 3.2 заполнил с нулями - всё приняли.
Москвичи тут из 24 налоговой есть, кто по ТКС отправляет?
Вчера отправил отчет. Второй день тишина полная, даже квитанции о приеме нет, только извещение о получении. А времени осталось всего ничего, если придется исправлять с этими СНИЛСами.
Доктор Ватсон, мы из 23, но такая же ситуация, и НДС и РСВ - на все нет пока квитанций
Добрый день! Помогите пожалуйста! В 1с 8.2 (базовая) не заполняется строка "Исчислено страховых взносов" - по пенсионному страхованию. Все остальные взносы заполняются. Из-за чего это может быть?
У меня тоже желтый восклицательный знак. Что делать, ума не приложу. Сканы ИНН и СНИЛСа отправила. В ответ прислали одно слово: "ОТКАЗ" и приложили текст
"Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области сообщает следующие.
В случае получение отказов в приеме расчета по страховым взносам по причинам:
- Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе;
-Не найден СНИЛС
Просьба повторно отправить (первичный расчет) с 24 апреля 2017г."
Причем этот текст они мне уже раз 5 прислали.
Коллеги, кто как сдал или планирует сдавать уточненные расчеты, которые ПРИНЯТЫ, но имеют ошибку?
Код ошибки: 0400500003, Текст сообщения об ошибке: Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе, Т.Е, НЕ НАЙДЕН СНИЛС у сотрудника! У меня такая ситуация в ИФНС 14 и 43 г.Москвы
Аноним, у Вас расчет принят, но с уточнением или ОТКАЗ? это разные вещи
Подскажите что за код такой загадочный 350 (по месту учета международной организации в РФ)?
Аноним, уточненка подается, если данные ранее неверно поданы. А если у Вас всё верно, то уточненки не будет, только пояснения по принятому расчету.
ИФНС 27,отчет принят,но с уточнениями.Один сотр Несоответствие СНИЛС,ИНН,ФИО. Проверила на сайте налоговой,у меня один ИНН,у них в базе другой. Сотрудник в отпуске,уточнить у него ничего не могу,пока. Позвонила в ИФНС,проверили РСВ,сказали,что все начисления прошли и встали в базу. Сказали,ничего не высылать,проблема будет решаться ими. Подтвердили принятие отчета.
У нас остальное все уже принято. Проблема только с РСВ.
Просто если не пройдет сотрудник б/с с пустым разделом 3.2, придется посылать корректировочную, так хоть ее бы в срок уложить...
В 4 налоговой нулевка РСВ тоже висит, еще с понедельника. Но там не страшно непринятой, счет все равно девять лет как блокирован, нулевка десять лет уже.
All
Как я понимаю, последний день 2 мая, ибо 30 воскресенье, а 1 праздник?
Отправили только пояснения письмом+копии документов. в уведомление об уточнении налоговой декларации написано
Код ошибки: 0400500003, Текст сообщения об ошибке: Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе,
Присутствуют расхождения в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах плательщика страховых взносов и налогового органа. Перечень прилагается.*
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).
Если у нас в отчете все верно. что корректировать то?
Последний раз редактировалось Елена1709; 26.04.2017 в 11:59.
Я бы подала-если сейчас все прошло, это не значит, что когда вы сдадите СЗВ-СТАЖ вопросов не появится-почему в РСВ этих сотров нет, а в СТАЖ-есть? Или вы на них тоже не будете подавать? Кстати и в СЗВ-М вы же их тоже указывайте как ЗЛ
Ранее все сведения были в РСВ-категория ЗЛ, стаж, начисления, СВ, а теперь их "раздраили" на 2 отчета
Елена1709, а пояснения в виде скана?
Добрый день , уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста, если расчет принят ( квитанция о приёме есть, никакого кода ошибки нет) и вместе с ней уведомление об уточнении ( как и у всех несоответствие данных физ лица по одному работнику). Перепроверила на сайте ИФНС ИНН работницы, которая меняла отчество в прошлом году, и правда у неё другой ИНН чем по моим данным, (хотя ее ИНН тоже год назад брала с сайта ИФНС). Правильно ли я понимаю, что мне нужно предоставить корректировку с номером 1 со всеми разделами и данными, которые были в первоначальном расчете, а раздел 3-й только по этой сотруднице с правильным ИНН, всех же работников не нужно дублировать? Заранее спасибо !
Отправляйте только пояснения письмом+копии документов, можно по каналам связи.
В уведомление об уточнении налоговой декларации четко написано:
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).
Если все данные у вас верны, то никакой корректировки делать не надо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)