.
.
Последний раз редактировалось kiry; 21.04.2017 в 12:46.
.
Последний раз редактировалось kiry; 21.04.2017 в 12:47.
Добрый день! Если пилотный проект с ФСС , то раздел 1 прил.3 должен заполняться, или это раздел, кто производит зачет с ФСС?
Уважаемый Генук, в последнюю минуту вообще поставила возмещённую сумму в февраль, где она и образовалась, не смотря на то, что на р/с поступила в марте, от этого отчет стал прекрасно-понятным и красивым, блок 120 и вообще чистенький, только 110. Может это и неверно с точки зрения межведомственного регламента, но если (ттт) возникнет необходимость, думаю мне будет проще объясниться. Спасибо Вам.
да, пожалуй вы правы... тогда нам должны поверить, что было возмещение в такой то сумме в таком то месяце
Bri, пока Вы здесь просьба заказать по ТКС (она быстро приходит) выписку по взносам на ОСС и глянуть: провели всё-таки налоговики отдельной строкой возмещение по данным из ФСС или же нет. Ведь уже больше месяца прошло с платёжки на р/с фирмы.
Последний раз редактировалось Генук; 21.04.2017 в 12:54.
У меня вопрос остается...
В приложение2
в строке 030
я указываю больничные листы = расходы за счет фсс + за счет страхователя
Например б/л всю сумму = 1573,16 (это 393.26 за счет ФСС и 1179,87 за счет работодателя)
а вот в строке 070
уже указываю только те расходы по б/л что за счет ФСС, т.е. 393,26?!
и тогда в строке 090 у меня будет
Начислено взносов (1000руб.) - 393.26=606.74руб.
эта сумма к перечислению???
или все таки
Начисленные взносы (1000)- 1573.16 (т.е. вся сумма по б/л) и тогда к перечислению 0
И как указать в строке 090 сумму превышения расходов над исчисленными взносами?
строка 090 = "-573,16" с минусом?
Т.е. только то что за счет ФСС уменьшаем взносы, и тогда будет
например
январь 1000-393,26=606,74 к уплате
февраль 1000-431,05(за счет ФСС) = 538,95 к уплате
а вот март
март 1000-1293 (за счет ФСС) = -293руб?
так и указывать "-"293руб.
N3008, нет, с плюсом, но с признаком "2" вместо "1".
Добрый день, коллеги, зараннее прошу прощения, что не смогла прочитать всю ветку, но у меня вопрос по суммам расхождений в 0,01руб в разделе 3 по месяцам.
СБИС выдает предупреждения, но не ошибки , принимает ли у вас налоговая?
У меня с первого раза не прошло..неужели все копейки вручную исправлять ? Да из-за них "полезут" общие суммы других разделов..
Странно как-то...
за январь мы должны перечислить
а тут они как то увидят что к возмещению...
может ничего не ставить...
а в приложение2
уже в строке 123
указать 293руб?
Последний раз редактировалось N3008; 21.04.2017 в 13:38.
N3008, я не про тариф, а про строку 090... гляньте её... там рядом с каждой суммой стоит "1" или "2"
Добрый день всем!
третий день стучусь в налоговую, отчет возвращается со списком сотрудников, у кого нет ИНН.
У меня много белорусов без ИНН.
Что делать? До налоговой дозвониться не могу,
есть у кого такая ситуация?
Еще вопрос:
Есть КФХ (наемных работников нет, деятельность не велась в 2017г) режим УСН.
Глава КФХ зарегистрирован как ИП
ИП без работников на УСН ничего не сдают
Или же нужно ли Главе КФХ нулевой по взносам все равно сдавать?
2РСВ раньше раз в год в ПФР главы обязаны сдавать были...
Добрый день. Кто уже сдавал лично в налоговую отчет по страховым взносам? Надо ли ставить печать на каждом листке или на титульном хотя бы?
N3008, не вникал, но вместо РСВ-2 для фермеров в новом РСВ предусмотрен свой отдельный Раздел 2. Скорее всего надо им его сдавать.
У меня тоже, один не найден СНИЛС, второй человек несоответствие СНИЛС,ФИО,ИНН - хотя у них все отлично, данные верные. Мне пришла квитанция о приеме, а следом Уведомление об уточнении, и там указана та же самая ошибка! Как это уточнять понятия не имею, все данные верные изначально! Зла не хватает и нервов.
Можно еще раз к Вам за помощью, раздел по взносам в ФСС, в прил 2
начислено СВ Расходы
янв 22864,06 0
фев 19871,39 10539,27
март 20194,58 30504,41
всего квартал 62930,03 41043,68
при этом строка 090
янв 22864,06, признак 1
фев 9332,12 , признак 1
март 10309,83, признак 2
всего за квартал 21886,35, признак 1
а в разделе 1 заполняется так:
подлежит уплате всего стр 110 21886,35
в т.ч. янв стр 111 22864,06
в т.ч фев стр 112 9332,12
в т.ч. март стр 113 -
сумма превыщения
за период стр 120 всего - (почему то прочерк стоит!, а ведь в том числе идет расшифровка, и в марте123 строка не пустая)
в т.ч. янв 121 -
в т.ч фев 122 -
в т.ч. март 123 10309,83
Нужно ли исправить прочерк в строке 120? и верно ли все остальное?
1С (2.5.118.1) считает, что было 2 разных человека, соответственно, увеличивает общее кол-во застрахованных лиц и в третьем разделе на него 2 страницы формирует. При этом почему-то на странице, где он проходит как ГПХ-шник, пишет, что он застрахован в системе обязательного социального страхования. Как с ним быть. Я бы вручную объединила 2 страницы, но как быть с тем, что на выплаты по договору ГПХ мы не начисляли взносы на обязательное социальное страхование?!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)