×
×
+ Ответить в теме
Страница 18 из 160 ПерваяПервая ... 81415161718192021222868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 4784
  1. #511
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    у кого-нибудь есть бланк в экселе? Пришлите, плиз? на почту biznov@mail.ru

  2. #512
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Настюшка Посмотреть сообщение
    у кого-нибудь есть бланк в экселе?
    Так вы тут и скачайте в Инструментах

  3. #513
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2017
    Сообщений
    2
    сдавала вчера отчет в налоговую. У двух сотрудников в СНИЛС между 9 и 10 знаками стоит дефис ( у всех остальных стоит прочерк). В налоговую сдавала и прочерком и с дефисом - в обоих случаях прислали отрицательный ответ.Что делать, подскажите, пожалуйста!!!

  4. #514
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2017
    Сообщений
    11
    Здравствуйте!
    Вопрос касается одной сотрудницы, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, пособие от ФСС уже не получает, перечисляем ей только 50 руб. компенсацию от работодателя. В новой отчетности в разделе 1 прил.1 (строки 30 и 40) + разделе 1 прил. 2 (строки 20 и 30) пособие (50 руб.) не отражается, а должно ли?
    В разделе 3 по сотруднице заполняется лист с ее данными, но в подразделе 3.2.1 вместо сумм выплат стоят прочерки и при проверке выгрузки в 1С выдается ошибка с содержанием "...в подразделе 3.2.1 не указаны сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица" почему?
    Очень прошу помочь, возможно этот вопрос уже обсуждался, заранее благодарна.

  5. #515
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Эвелина777 Посмотреть сообщение
    сдавала вчера отчет в налоговую. У двух сотрудников в СНИЛС между 9 и 10 знаками стоит дефис ( у всех остальных стоит прочерк). В налоговую сдавала и прочерком и с дефисом - в обоих случаях прислали отрицательный ответ.Что делать, подскажите, пожалуйста!!!
    у нас 118 тоже снилс с прочерками формирует в печатной форме..но в файле выгрузке нормально все, хотя сдавать еще не пробовали

  6. #516
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Нужно ли указывать в расчете пособие, которое было выплачено при сокращении сотрудника? Оно не облагается полностью взносами.

  7. #517
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    "Я уже спрашивала ))) Молчат ))) Видимо, нет пока ))) "
    Пока нет и когда будет-неизвестно....и будет ли вообще.

  8. #518
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    buh TD, клавиатуру почистите и снова отправьте РСВ...
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Спиртом?
    Дам заявку начальству на предоставление спирта исключительно для технических целей) Ежеквартально!

    Дозвонилась в свои налоговые - сказали отправлять им после 25 апреля, т.к. "программа обновляется".
    Мне вот интересно, они сами-то готовы к тому, что на приём отчётов у них будет 1 неделя до 2 мая?..
    Вчера ради интереса полазила по форумам налоговиков - в Питере в паре налоговых, говорят, уже с начала месяца 50 человек уволилось...

  9. #519
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Эвелина777 Посмотреть сообщение
    У двух сотрудников в СНИЛС между 9 и 10 знаками стоит дефис ( у всех остальных стоит прочерк)
    не д.б. ни прочерка, ни дефиса, д.б. пробел

  10. #520
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    Дозвонилась в свои налоговые - сказали отправлять им после 25 апреля, т.к. "программа обновляется".
    О! новый срок, а нам они его продлить не хотят?
    Мне непонятно будет ли штраф, если отчет принят, но после 2 мая, если соблюдено условие
    "В пятидневный срок с даты направления в электронной форме указанного в абзаце втором настоящего пункта уведомления (десятидневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным."-если попыток несколько? Например отчет сдан 28.04-отказ, 03.05-отказ, 05.05-принят. Будет ли считаться, что отчет сдан 28.04?

  11. #521
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос касается одной сотрудницы, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, пособие от ФСС уже не получает, перечисляем ей только 50 руб. компенсацию от работодателя. В новой отчетности в разделе 1 прил.1 (строки 30 и 40) + разделе 1 прил. 2 (строки 20 и 30) пособие (50 руб.) не отражается, а должно ли?
    В разделе 3 по сотруднице заполняется лист с ее данными, но в подразделе 3.2.1 вместо сумм выплат стоят прочерки и при проверке выгрузки в 1С выдается ошибка с содержанием "...в подразделе 3.2.1 не указаны сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица" почему?
    Очень прошу помочь, возможно этот вопрос уже обсуждался, заранее благодарна.
    50 руб. взносами не облагаются, поэтому и не должны отражаться.
    В подразделе 3.2.1 попробуйте завести строки на каждый месяц с указанием кода месяца 01,02,03 и кодом категории застрах.лица и пустыми суммами. Должно выгрузиться.

  12. #522
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    В разделе 3 по сотруднице заполняется лист с ее данными, но в подразделе 3.2.1 вместо сумм выплат стоят прочерки и при проверке выгрузки в 1С выдается ошибка с содержанием "...в подразделе 3.2.1 не указаны сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица" почему?
    helen_11, см. # 316

  13. #523
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    В новой отчетности в разделе 1 прил.1 (строки 30 и 40) + разделе 1 прил. 2 (строки 20 и 30) пособие (50 руб.) не отражается, а должно ли?
    должно

  14. #524
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2017
    Сообщений
    2
    ошиблась: не прочерк, а пробел)))) хотела написать

  15. #525
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2017
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    должно
    это точно? раньше при сдаче отчетности в ПФР и ФСС 50 руб. у меня тоже не попадали. Тогда в какую строку они должны попасть? Спасибо.

  16. #526
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    должно
    извините, согласна, должно, хоть и не облагается

  17. #527
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2017
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    и пустыми суммами. Должно выгрузиться.
    А почему пустыми? а 50 руб?
    Спасибо.

  18. #528
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    раньше при сдаче отчетности в ПФР и ФСС 50 руб. у меня тоже не попадали.
    тоже должны были
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    Тогда в какую строку они должны попасть?
    вы же сами писАли
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    В новой отчетности в разделе 1 прил.1 (строки 30 и 40) + разделе 1 прил. 2 (строки 20 и 30)
    ну и в разделе 3, конечно

  19. #529
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от helen_11 Посмотреть сообщение
    А почему пустыми? а 50 руб?
    Спасибо.
    Извините, перепутала со своими "неоплами".
    Эти суммы не облагаются страх.взносами в силу пп.1 п.1 ст.422 НК. Соответственно по инструкции к РСВ должны попадать в расчет в составе сумм, не подлежащих обложению страх. взносами во все соотв.пункты.
    Последний раз редактировалось buh TD; 13.04.2017 в 13:12.

  20. #530
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    тоже должны были

    вы же сами писАли

    ну и в разделе 3, конечно
    А как будем сдавать 6-НДФЛ? По контрольным соотношениям от 13.03.2017 стр. 020 (Сумма начисленного дохода) р.1 6НДФЛ >= стр. 030 гр. 1 подр. 1.1 р.1 СВ (а именно, должна быть равна сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физ.лиц), а у нас там и до 1,5 лет и до 3-х. И как дальше выкручиваться?

  21. #531
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    26
    доброго дня,а у меня вопрос по контрольным соотношением
    Строка 020 раздела 1 – строка 025 раздела 1 расчета 6-НДФЛ >= графе 1 строки 030 подраздела 1.1 раздела 1 расчета

  22. #532
    Аноним
    Гость
    У меня нулевой с 1 учредителем-директором без зпл получился на 9 листах. Верно?

  23. #533
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня нулевой с 1 учредителем-директором без зпл получился на 9 листах. Верно?
    М без раздела 3.2
    т.е. получится 8 страниц

  24. #534
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от Zlatakov Посмотреть сообщение
    доброго дня,а у меня вопрос по контрольным соотношением
    Строка 020 раздела 1 – строка 025 раздела 1 расчета 6-НДФЛ >= графе 1 строки 030 подраздела 1.1 раздела 1 расчета
    В чем вопрос?

  25. #535
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И как дальше выкручиваться?
    Придет требование-ответите. Думаю, можно не дожидаться, а отправить пояснения после принятия второго отчета

  26. #536
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2017
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    тоже должны были
    Скажите, на основании чего тоже должны были?
    Знаю было разъяснение, что "...суммы ежемесячной компенсационной выплаты не признаются объектом обложения страховыми взносами. Следовательно, при составлении отчетности, представляемой в ФСС РФ и ПФР, данные выплаты в формы отчетности РСВ-1 ПФР и 4 ФСС включать не следует"

  27. #537
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    26
    Как строка 20 в 6-НДФЛ может быть больше или равна строке 30 РСВ? Если в строке 30 все начисления вместе с пособиями?

  28. #538
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от partola1 Посмотреть сообщение
    Еще раз спрошу, скажите пожалуйста, если регион в пилотном проекте, то нужно ли заполнять в Приложении 3 суммы выплаченные из ФСС работнику напрямую? Или там отражаются только суммы пособий выплаченных работодателем?
    Вот что нашла в ответах Котовой Л.А.:

    Приложение 2 к разделу 1
    В поле 001 впишите признак выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
    – «1» – прямые выплаты страхового обеспечения (ставьте код, если в регионе пилотный проект);
    – «2» – зачетная система выплат страхового обеспечения
    По строке 070 укажите суммы расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, которое выплачивают за счет ФСС. Суммы больничных пособий за первые три дня нетрудоспособности не учитывайте (письмо ФНС России от 28 декабря 2016 № ПА-4-11/25227@).
    А по строке 080 укажите суммы, которыми ФСС возместил расходы на оплату больничных, пособий по беременности и родам и т. д
    Строки 070 и 080 заполняют только компании тех регионов, где действует зачетный принцип.

    Приложение 3 к разделу 1

    В приложении 3 указывайте сведения о расходах на цели обязательного социального страхования (если таких расходов не было, приложение не заполняйте).
    По строкам 010–090 отразите по каждому виду выплат количество случаев выплат, количество оплаченных дней, а также суммы произведенных расходов (в т. ч. те, которые финансируют из федерального бюджета).
    По строке 100 укажите общую сумму расходов на социальное страхование (в т. ч. те, которые финансируют из федерального бюджета) по всем видам выплат

    Ну хоть что-то!!!
    Последний раз редактировалось Елена15; 13.04.2017 в 14:02.

  29. #539
    Аноним
    Гость

    льгота 08, 07

    Цитата Сообщение от sksuperb Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Возник вопрос. У нас организация на льготном тарифе 08 здравоохранение. Платим только 20% на ОПС. В ФОМС И ФСС соответственно не платим ничего. Нужно ли нам в приложении 1 подразделе 1.2 и в приложении 2 указывать базу для этих начислений или нет? 1С базу в расчете заполняет, и когда сдавали РСВ в ПФР в 16 году в пенсионном говорили что базу надо обязательно заполнять по этим фондам хоть и не платим, а исчилено страховых взносов ставить прочерки.
    Сегодня был в 29 налоговой по этому вопросу, там естественно никто ничего не знает по этому расчету, тоже еще разбираются. Но сказали что если я укажу базу для расчета взносов по ФОМС и ФСС, а строки исчислено будут нулевые, то возможно программа выставит мне недоимку по этим взносам невзирая на 08 тариф. Как точно программа поведет себя в этом случае они не знают, сказали на свой страх и риск)), а потом разбираться будем.
    Вот и стоит вопрос как лучше подать с базой или нет эти два раздела??
    Второй вопрос по декретницам вроде разобрали. Сказали что в 3 разделе лучше указать всех застрахованных работников. Если начислений не было по ним, то 3.2.1 и 3.2.2 пустые оставлять.
    И последнее самое печальное касается теперешней схемы возмещения сумм пособий из ФСС.
    При сдаче 4фсс за 1 квартал в фсс сказали, что на возмещение документы не принимают, пока из налоговой к ним не придет сданный мною расчет по взносам. Сегодня уточнил этот вопрос в ифнс. Сказали что пока регламента передачи этого расчета в фсс вообще нет и как это все будет передаваться никто сказать не может, а самое главное даже сроков никто не знает когда это все заработает. И как нам теперь возмещать суммы через ФСС не понятно, получается все подвисло на неопределенный срок.
    Такие вот у нас законы придумывают, говорят упростили отчетность, а в итоге усложнили все донельзя))
    Если кто выскажет мнение как быть с базой начислений по ФОМС и ФСС при льготном тарифе, заранее СПАСИБО)
    Мы являемся льготниками 08, 07 отчет у меня сформировался с указанием баз начисленных и нулевыми исчеслениями взносов. Ошибку налоговая в этом не увидела, приняла.

  30. #540
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Добрый день!
    Приложение 2 раздела 1 Расчет взносов на соц страхование
    строка 010 - количество ЗАСТРАХОВАННЫХ лиц

    У нас есть ГПХ, они попадают в строку 030 - суммы не подлежащие обложению взносами

    Вопрос:
    строка 010 - туда надо включать челов по ГПХ, или нет, т.к. они НЕ являются Застрахованными?

+ Ответить в теме
Страница 18 из 160 ПерваяПервая ... 81415161718192021222868118 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •