Подскажите, пожалуйста, если налоговая прислала уведомление об отказе в приеме расчета, то нужно подавать корректировочный отчет или первичный?
Подскажите, пожалуйста, если налоговая прислала уведомление об отказе в приеме расчета, то нужно подавать корректировочный отчет или первичный?
Есть 1 иностранец - у него базе 800т.р. т.е. есть превышение базы по соц.страху.
Не пойму как заполнять строку 054 приложения 2 (выплаты иностранцам) и приложение 9 (сведения для пониженного тарифа по соц.страху)?
Подскажите, как правильно - указать только 755т.р. и превышение не показывать?
Или указывать полную сумму выплат 800т.р.?
Доброго всем утра! подскажите стала сдавать за 2017 расчет пришел отказ, ссылаясь на нарушение условия равенства...
0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
рвет на сумму пособия, одной женщины которая находится в отпуске по уходу до 1,5 лет (хотя у нас их много). я уже в ручную все пересмотрела пересчитала ну нет нигде нессответствий . инспектор сказала подайте уточненки все сначала года друг за другом, вот 1 квартал 2017 приняли, а второй нет опять тоже самое
0400400017: Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 3623112.79 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + гр.2 стр.010 пр.10 поп + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 3661298.23 разница = -38185.44
я уже незнаю что можно сделать???
еречень выявленных нарушений) | |- Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке | |
|- Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 417617.63 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + гр.2 стр.010 пр.10 поп + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 312617.63 разница = 105000.00
| |
|- Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 417617.63 Сумма по гр.2 стр.(050 - 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 312617.63 разница = 105000.00
| |
| |V | не принимается*. |
| |
|II. По основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации: (перечень оснований) | |
|- Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 91875.88 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 68775.88 разница = 23100.00
вкладываю файлы, у меня совсем не копейки, а ровно сумма за 4 кв. не сходится.
ежемесячная ЗП 35 тыс.
Сумма ЗП за год 417617,63
О же самое и у меня. У них программа не видит какого-то сотрудника, не знаю почему. И что со всем этим делать то же не знаю. Как сдавать то.
Ура! Я то же сдала! Принимала все заново с первого квартала. Думаю, что причина была в не правильной дате рождения. У одной сотруднице в Снилс стояла одна дата, в ИНН другая. Она при приеме на работу слала документы и дату рождения я наверное вбила по Снилс. А правильная была другая. Исправила во всех кварталах.
Последний раз редактировалось Varvara22; 30.01.2018 в 13:53.
Добрый день! Подскажите, если у ИП, который зарегистрировался в 2017 года были в августе 2 работника по ГПХ, отчет по страховым взносам за 9 мес.был сдан, в 4 квартале работников не было, надо ли сдавать годовой отчет?
Добрый день, подскажите, если сотрудница с 3 "ноября вышла в отпуск по бир, но расчет декретных до сих пор не сделан, доки в фсс не поданы на возмещение. То в отчете за 12 мес ничего отражать не нужно? Или же не взирая на то что ей ничего не выплачено я обязана сделать расчет декретных и отразить его в отчете?
добрый день
что может быть за ошибка
0400400018: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 1473637.82 Сумма по гр.2 стр.(050 - 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 1320075.93 разница = 153561.89
пересчитала всех сотров в сданных отчетах, все ок
даже не могу предположить, что это за сумма может быть...
Подскажите по ОКТМО, плиз.
Он поменялся 1 января 2018 во всем городе. Какой ставить в РСВ за 4й кв 2017 старый или новый? В ЗУП я поставила новый ОКТМО с 01.01.18, но в РСВ она подставила старый.
В инструкции: "указывается код муниципального образования, ..., на территории которого осуществляется уплата страховых взносов", т.е. в настоящем времени? Или на момент уплаты?
ZZZhanna,
я так и сделала
распечатала все отправленные отчеты и сложила все суммы по людям
сумма по разделу 3 такая же 1473637.82
единственное, у меня там были уведомления об уточнении, типа не находили некоторых людей
но я сложила и по этим людям суммы - все равно не получается 153 тыс
О! Сегодня наложка в карточке по ВСЕМ КБК перенесла все на новый ОКТМО (Вчера еще было на старом). И даже НДФЛ.
За этот год платежей пока никаких не проведено.
Коллеги, если отправить по почте - в каком составе? Все листы по людям распечатывать? И что с магнитным носителем - диск в конверт? Или как?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я решила просто отправить, по всем людям распечатала, без дискеты
сегодня буду пробовать еще до ночи сдать ))
отдел который отвечает за этот отчет говорит, что не понимает в чем у нас дело (а я то думала, что они по телефону скажут, по каким людям у меня ошибки)
и перенаправляют в отдел автоматизации
а там трубку не берут
Я отправила корректировку за первый квартал еще вчера, все прошло. Сегодня отправила год повторно - до сих пор не обработан, не знаю, сдан или нет. В налоговой сказали не волноваться, даже если "не сдан", то все равно есть квитанция о приеме. Вот только слабо успокаивает меня это.
Вот и я так же. Квитанций о приеме пока нет, но в налоговой отчеты видят, значит, приняты. Похоже, штрафа за несдачу уже не будет! Вот жизнь пошла... А еще этот СТАЖ впереди... Никогда еще такого нервного отчетного периода не было... "Пора переквалифицироваться в управдомы"...
Девочки,"ткните носом" если был такой вопрос, а то не найду. ФСС не приняли часть суммы больничного (при подаче данных сверились с ПФР и оказалось, что работнице с места работы по совместительству дали справку в которую попала сумма по договору ГПХ. Сами запросили новую справку она от 30.11.2017, этим же числом на ее основании сделан перерасчет больничных по сотруднице. Больничные были в апреле и мае). К возврату подавали все больничные за год сразу в декабре уже с учетом корректировок. При перерасчете на ноябре у сотрудницы сумма стновится "минусом", больничных в этом месяце небыло, следовательно уменьшить что-то возможности нет.
При заполнении ЕРСВ (в СБИСе) программа проверки ругается, что сумм с минусом не может быть (она попадает в суммы не подлежащие обложению страховыми взносами и в 1 раздел и во второй). Как правильно заполнить ЕРСВ за 4 квартал если с минусом нельзя показывать? Без этого "минуса" "плывут" все суммы. Или для налоговой надо будет вносить исправление в ЕРСВ в месяце первоначального начисления больничного (апрель, май; т.е. исправлять и 2 квартал, и 3 квартал?)
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)