если у вас обычная фирма с обычными работниками, скорее всго - да.
Пример 1. Верный и неверный расчет взносов
Текст примера
Организация на УСН считает пенсионные взносы по общему тарифу (22%). Доход работника за январь — ноябрь — 138 848,39 руб., за декабрь — 19 800,85 руб.
Итого за год — 158 649,24 руб. (138 848,39 + 19 800,85). С января по ноябрь бухгалтер начислил взносы — 30 546,65 руб. (138 848,39 руб. × 22%). Посчитаем взносы за декабрь.
Верный расчет. Взносы за декабрь = 4356,18 руб. (158 649,24 руб. × 22% – 30 546,65 руб.).
Неверный расчет. Взносы = 4356,19 руб. (19 800,85 руб. × 22%).
Если бухгалтер будет считать взносы за декабрь только от базы того же месяца, то получится разница в 1 коп.
Чтобы избежать подобных расхождений, считайте взносы по правилам НК. То есть умножаете базу с начала года на тариф и вычитаете взносы, которые рассчитали с начала года по предшествующий месяц. Тогда не возникнет копеечных разниц.
Добрый вечер. Запуталась с заполнением кол-ва застрахованных лиц. До октября включительно работал 1 сотрудник, а с ноября новый.
Правильно я заполняю?:
Всего с начала расчетного периода - 2
всего (за 4 квартал) - 2
1 месяц - 1
2 месяц - 1
3 месяц - 1
Здравствуйте! Организация зарегистрирована 26 декабря 2017 года. Генеральный и единственный учредитель в одном лице. Никаких работников в декабре не было, ни начислений, ни выплат, вообще никаких движений. Нужно ли до 30 января сдавать нулевой отчет за 6 дней 2017 года? И вообще что нужно сдать за 2017 г.? ФСС пропустили, наверно нужно было? Сдать с опозданием по почте?
Здравствуйте! Оправила Вам свои файлы. Пожалуйста, помогите, я уже просто в отчаянии...
У меня не принимают отчет вот с такой ошибкой
Код: 0400400011
Описание: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
Доп. сведения: Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.30 разница = -0.01"
Добрый день!Подскажите , во втором квартале была ошибка на 0.05 копеек, отчет приняли расчет по страховым взносам, третий тоже приняли, а вот 4 увидели эти 0.05 копеек и пишут что расхождение. Мне нужно сделать за 2.3 корректировку? ну и сдать 4
У меня отличная новость. Я нашла треклятую копейку!!!! В отчете за 3 квартал, который был сдан и принят якобы без ошибок. Отправляю корректировку затаив дыхание!
Лайфхак - ФСС если не сдавать то и штрафов не будет. За первый квартал потом вовремя сдадите и далее не опаздывайте. Потом разбогатеете и можно будет сдать отчёт за 2017 год и оплатить штраф, а можно и вовсе похерить. Отчеты в ПФР вам не надо тк не было зарплаты. По остальным отчётам - (если у вас УСН) в налоговую в принципе можно не сдавать, тк у вас открытие концом декабря и по НК отчетный период у вас 2018 год. Правда я не уверена если у вас НДС..... его вроде надо было сдать до 25го.
zven,
ошибку - программа нашла
файл отправила на вашу почту
Коллеги, кто менял ИФНС в отчетном году, у вас получилось отправить отчет?
У меня не проходит, отчет не принимается к обработке, а завтра последний день....
У нас в декабре поменялась налоговая, плюс с 3 квартала нет начислений (были в 1-2 году).
В годовом отчете заполняю общие суммы начисленных СВ за год в 1 разделе, а также в Прил. 1-2 (общие суммы начисленной зп и СВ), за последние 3 мес ничего нет.
В 3 разделе заполняю 2 сотрудников с признаком 2 в строках 160, 170, 180.
Ругается на несоответствие сумм в Прил. 1.1 и строк 210, 240 и 220 Раздела 3.2.1.
Я так понимаю, у них нет еще данных из старой налоговой, т.к. мы перешли недавно, знаю, что старая налоговая может по нескольку мес передавать данные новой...
Я хотела заполнить строки 210 и 240 в Разделе 3 (показать общие суммы за год), но тогда он мне автоматом заполняет строку 250 "Всего за последние 3 месяца...", но ведь за последние 3 месяца ничего не было.
Посоветуйте, у кого получилось сдать, как это сделать? Ладно бы приняли к обработке и отправили уведомление об уточнении, но ведь не принимают вообще....
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Добрый день! Помогите, разобраться с перерасчетом начислений, как их правильно отразить в расчете по страховым....
Сотрудник в августе ушел в отпуск, все выплачено, страховые уплачены, отчет за 9 мес сдан с учетом этих отпускных. Во время отпуска сел на больничный, длительный. Аж до 30 октября... Вышел 1 ноября, соответственно в ноябре был сделан перерасчет отпускных и начисление бл. В итоге теперь получается, что к уплате страховых (с учетом всех расчетов, перерасчетов) в ноябре -81,60. Мне нужно сдать уточненку за 9 мес? ведь минус я же не могу показать...
И еще вторая ситуация с этим же сотрудником. В ноябре был сделан перерасчет больничного за май, т.к. был рассчитан неверно... По строке 120 и соответственно 122 за полугодие, он уже отразился. 1 с зуп заполнила за ноябрь в 122 строке сумму бл за ноябрь, плюс сумму перерасчета бл по этому сотруднику. В итоге сумма за весь год по бл верная. Не знаю правильно ли так или здесь тоже нужна корректировка за полугодие?
теперь головная боль, как все в расчете по страховым отразить...
Добрый день.
Уважаемые коллеги у которых есть еще сотрудники без инн, удалось ли вам сдать этот гребаный отчет ? Точнее отчет то у меня принят,но вот ждут в течении пяти дней исправление по сотруднику без ИНН.
Сотрудник,не то что бы кака***,но живет далековато и вообще ему это не нужно.И вроде как прав он,ну нет такого рычага что бы отправить в налоговую.
Написала им в ответ письмо,что мол требуют незаконно,согласно их же порядка инн указывается при его наличии.В телефоном режиме инспектор сказала что все одно не примут.Вот и чего делать? Срок сегодня заканчивается-ответа на письма нет.
Соответственно, отчет со старым ОКТМО с начислениями, а новым ОКТМО нулевой, правильно?
Еще подскажите, у меня 2 сотрудника работали по май включительно. ССЧ за год - 0 чел.
В отчете РСВ строка 010 (кол-во застрахованных лиц) - 0 или 2?
Строка 020 (кол-во физлиц, которым были выплаты) - 2? И это в обоих отчетах так? Или с новым ОКТМО полностью везде 0???
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Доррый день. Материальная помощь в расчете по страховым взносам где отражается?
отразили везде, кроме Раздел 1, прил.2 стр.070. Ведь мы не возмещаем ее с ФСС. Следовательно мат.помощь не попадает и в Раздел 3.
Контрольное соотношение не получается. т.к. начислено сотруднику больше, чем к возмещению.
В какой строке еще отразить материальную помощь?
Сегодня в пятый раз поехала сдавать отчёт. Вроде бы думала нашла ошибку, у одного работника дата рождения была не правильная. Но ничего подобного, опять дали протокол с той же ошибкой. Я уже просто не знаю что делать.
И еде вопрос, если сотрудник принят на работу в 4-м квартале, инспектор мне посоветовала включить его с нулями вотуме квартала и слать уточненки. Кто-нибудь так делал? Имеет ли это смысл?
Т9. Имела ввиду, что инспектор посоветовала работника, принятого в октябре включить в РСВ с 1-го квартала, но с нулями. Напишите пожалуйста пройдёт Ваш отчёт или нет.
И я про то же. Уже не знаю что делать. Многие помогли, посмотрели отчеты, ничего не можем найти.
Штраф за не сданную РСВ-1 в налоговую (нулевую) 1000 руб??
Деятельность в 2017 г организация (ООО) не осуществляло.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)