спасибо всем за участие. думаю, ведь еще проверка кассовой дисциплины банком была (не знаю сейчас отменили или нет)
А у нас оба года требовали - и 2015, и 2016. С 2017 ОС уже вообще нет, списано с баланса.
В связи с этим вопрос - имущество сейчас не сдаем. Нужно ли что-то посылать (типа уведомляем, что с 01.01.2017 имущество на балансе не числится) в налоговую, чтобы не штрафанули за несданную отчетность? Главбух уверяет, что ничего отправлять не нужно. Типа в балансе все видно.
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 18.04.2017 в 21:34.
Сейчас банки уже не имеют права проверок кассы. Да и раньше не факт что эти сведения (от кого займ) отражали в акте проверок.
Лучше письмо отправить. Штрафануть точно не штрафанут. У меня так заблокировали счет, хотя в балансе было видно. Пришлось письмо писать и только после этого счет разблокировали. Пара дней была потеряна Не все инспекторы умеют баланс с деклараций сверять
Почему-то я Вам верю...
Добрый день.
Подскажите пжл. Делаю Единую Упращенную декларацию за 1 квартал.
Надо ли в ней указывать графу по Налогу на прибыль?
saigak, спасибо!
Приняли в прошлом, что с 1кв 2017 ставки 3 и 17)
Здравствуйте! Задавала вопрос в другой теме, но ответ не получила((. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю.
ООО платит торговый сбор.
При заполнении декларации по налогу на прибыль за 1-й кв. 2017г. в строку 230 я вношу показания только из строки 310 декл. за 9 мес., при этом не учитываем торговый сбор?
И еще вопрос - строка 266 в первом квартале не заполняется - правильно?
Спасибо!
Добрый день. Извините, что повторяюсь, но также нет ответа/совета в другой теме, а времени совсем мало осталось, уже в панике(
Подскажите пожалуйста как заполнить Декларацию по НДС. Получили от поставщика корректировочный счф на полную сумму первичного счф, т.е. мы вернули товар.
Прочитала, что корректировочный нужно отразить в книге продаж как восстановление сумм НДС. Если у нас это было в одном периоде, и если не включать первичный счф в книгу покупок, то можно ведь и не восстанавливать вычет по корректировочному счф?
Или если не отражать, то проблема будет у поставщика, ведь он этот корректировочный счф отразит в книге покупок, а с моей стороны в декларации не будет подтверждения его вычета?
Посоветуйте пожалуйста, что делать.
Добрый день, Уважаемые Клерки! Подскажите пожалуйста, только сейчас наткнулась на то, что прибыль с этого года 3% и 17%. Сдала декларацию по старому 2% и 18% (налоговая все приняла). Теперь нужно уточненку подавать? Оплатить еще не успели. Заранее большое спасибо!!!
Имхо, лучше подать. Все равно с камералки требование пришлют.
Почему-то я Вам верю...
КОнечно сдавать уточненку. Тут даже вариантов буть не может
Подскажите, в декларациях по прибыли и ндс пишем ОКВЭД2, данные по замене которые можно найти в интернете? Или пока не съездить в статистику с присвоением новых, пишем ОКВЭД старый?
новый ОКВЭД2 пишем еще с отчетности за год 2016г.
Заходите на https://egrul.nalog.ru/ формируете свою выписку и там отражены новые ОКВЭД2.
Изучили досконально, там нет ни слова об ОКВЭД вообще((.
где нет? я сформировала на этом сайте выписку из ЕГРЮЛ и там все данные есть. Наименование, адрес, все коды фсс, пфр, учредители и далее - Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)