×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Пени в фонды и по налогу на прибыль в форме 2

    Здравствуйте!
    Прошу ответить по форме 2 - сдаем упрощенный вариант бух.отчетности.

    Были начислены и уплачены пени по налогу на прибыль и в фонды - проводки по начислению в корреспонденции с Д99 счета.

    При формировании формы 2 сумма пеней ставится в налог на прибыль.

    Понимаю, что это наверное не правильно и надо поправить. А куда отнести не понимаю - за налогом на прибыль только чистая прибыль/убыток.

    А до налогообложения вроде бы ставить не правильно, так как счет использовали 99.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Прошу ответить по форме 2 - сдаем упрощенный вариант бух.отчетности.

    Были начислены и уплачены пени по налогу на прибыль и в фонды - проводки по начислению в корреспонденции с Д99 счета.

    При формировании формы 2 сумма пеней ставится в налог на прибыль.

    Понимаю, что это наверное не правильно и надо поправить. А куда отнести не понимаю - за налогом на прибыль только чистая прибыль/убыток.

    А до налогообложения вроде бы ставить не правильно, так как счет использовали 99.
    никто не знает?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    никто не знает?
    у нас прошлым годом аналогичная ситуация была, но сумма маленькая. 1с действительно почему-то в налог на прибыль ставит, если проведено через 99 счет. Налоговая удовлетворилась пояснением несоответствия налога на прибыль по декларации и формы 2

  4. #4
    Аноним
    Гость
    У нас в эту же графу в ф2 1С ставит и подарки сотрудникам, помимо пеней. В прошлом году вопросов не вызвало

  5. #5
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А до налогообложения вроде бы ставить не правильно,
    почему?
    Почему-то я Вам верю...

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У нас в эту же графу в ф2 1С ставит и подарки сотрудникам, помимо пеней. В прошлом году вопросов не вызвало
    Сорри, голова уже кругом (((
    Не ставит в эту графу подарки сотрудникам!!!

    Если заполнять полную версию ф2, то пени будут учитываться в строке после налога на прибыль, видимо, за не имением оной, программа ставит автоматически в нижнюю

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    538
    Вообще-то пени по взносам и налогу на прибыль всегда учитываются по сч.91.02, как не уменьшающие прибыль.А потом при закрытии месяца они списываются на 99.В Балансе в форме 2 они также показываются в строке расходы не уменьшающие прибыль.Если вы проведете через 91.02 у вас станет все,как нужно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •