Добрый день,
наша организация (ОСНО) приобрела у финского покупателя продукцию в 4 кв.2016 г, НДС уплаченный на таможне в 4 кв.16 к вычету не приняли,товар в 4 кв 16 не продали.В 1 кв.17 г продали только часть этого товара.Вопрос, как принять в вычету частично НДС по этой поставке(пропорционально отгруженному товару),и в каком размере, рублевую сумму распределяем согласно проданным товарам?