×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77

    Оприходование импортных материалов.

    Добрый день. Требуется консультация коллективного разума. Впервые была импортная сделка и никак не могу свести концы с концами .
    В ДТ, как сосчитана в гр. 45 таможенная стоимость не понятно , ни с чем не стыкуется. Но как я выяснила мне надо брать сумму по инвойсу и умножать на курс евро. Это пойдет на К60.
    А на Д60 как поставить оплату? И главное какую сумму?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Таможенная стоимость не нужна, берется контрактная.
    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение
    А на Д60 как поставить оплату? И главное какую сумму?
    Как обычно, по выписке. Какую уплатили. В валюте, наверное.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77
    Уплатили в валюте. Таким образом я на день оплаты пересчитываю валюту в рубли на день перевода валюты и ставлю на Д60?
    А каким документом это делать в !С 7.7 ?

    У меня образовывается разница между дебетом и кредитом в двадцать тысяч...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77
    Ещё из таможни был счет на "Комплекс услуг по таможенному оформлению" это на 91 счет?
    Последний раз редактировалось lara04061; 15.03.2017 в 10:07.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение
    Уплатили в валюте. Таким образом я на день оплаты пересчитываю валюту в рубли на день перевода валюты и ставлю на Д60?
    А каким документом это делать в !С 7.7 ?

    У меня образовывается разница между дебетом и кредитом в двадцать тысяч...
    выписка банка по валютному счету, при этом КР считаются автоматически

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77
    Что за Кр и где считается автоматически

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение

    У меня образовывается разница между дебетом и кредитом в двадцать тысяч...
    эта разница называется курсовой - кр. что то не верится, что никогда о таком не слышали.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77
    Да конечно слышала , просто по сокращению КР не поняла. Так где считается автоматически?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение
    Уплатили в валюте. Таким образом я на день оплаты пересчитываю валюту в рубли на день перевода валюты и ставлю на Д60?
    Если постоплата, то да. Если был аванс - по курса аванса. Но вообще полезно и нормативную базу почитывать, а не просить ее на форуме пересказывать.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77
    По курсу аванса я и считала. Если кто-то в этом профи, наверно не трудно помочь при желании, а иначе зачем вообще форум , не для того же, чтобы показать , какой я мачо. К сожалению, в нормативной базе подробностей нет , как и нет именно твоего примера и самое главное, как всё это проводится в 1С 7.7, т.к пока все расчеты у меня на "бумажке". Повторяю я впервые столкнулась с импортной сделкой.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    в интернете на эту тему много информации. выясняется, что у вас аванс был, кр не возникает, и в нормативке это есть. вам дали правильный совет, почитайте сначала, а потом спрашивайте, что непонятно.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2011
    Сообщений
    77
    Простите а зачем вы тогда сюда зашли, типа я знаю но вам не скажу?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Смотрите проводите выписку аванс поставщику Д60,22К 52, затем когда приходуете товар(поступление товара) он сам посчитает по курсу аванса..

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2016
    Адрес
    VVO
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение
    В ДТ, как сосчитана в гр. 45 таможенная стоимость не понятно , ни с чем не стыкуется. .
    такое бывает, например транспорт до границы учли в ТС, Эта цифра Вам все равно не нужна.
    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение
    Но как я выяснила мне надо брать сумму по инвойсу и умножать на курс евро. .
    В 1С заведите контрагента нерезидента, договор с ним в валюте контракта (у Вас евро видимо), расчеты по договору тоже видимо в Евро. Так все в 1С и настройте. Дату поступления - смотрите по условиям контракта, когда перешло право собственности. Поступление в 1С оформляйте в ЕВРО, цену из инвойса. Ниче умножать не надо. Только проверьте чтоб в инвойсе который предоставили в таможню была такая же сумма. ))

    Цитата Сообщение от lara04061 Посмотреть сообщение
    А на Д60 как поставить оплату? И главное какую сумму?
    Какую оплатили в переводе такую и ставьте, тоже в ЕВРО.

    Потом нужно все перепровести и 1С сама все посчитает

  15. #15
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    7,7 возможно не считает

    1 аванс в середине марта
    100€* 60 (курс на дату аванса) + СВО справка о валютных операциях
    при авансе нужно пересчитать курсовые разницы по р счету(напр 300€ евро на счету было- умножаем на разницу между курсом 29 февраля и датой аванса получаем КР по счету)
    поступление
    смотрим договор - если переход права собственности при передаче покупателю (+ еще DAP ваш город где идет растамаживание) и растамаживание в день прибытия транспорта - то датой выпуска в ГТД
    оприходуем с учетом курса на дату выпуска + СПД справка о подтверждающих документах в банк (если договор более 50000$ на дату договора и открыт ПС)
    200€

    100€ по курсу аванса
    100€ по курсу даты выпуска

    + нужно учесть пошлины (зависит от вашей учетной политике - либо сразу в расходы, либо в стоимости товара (спорно, но мы делаем так)
    + расходы на таможне - это точно в стоимости товара как допрасходы
    + НДС оплаченный на таможне
    ежемесячно переоцениваете кредиторскую задолженность (курс на дату операции- курс на последний день месяца) * на 100€)
    100€ евро оплачиваете по курсу на дату платежа
    + курсовые разницы (курс на последний день месяца- курс на дату платежа)*100€ СВО


    как то так

    - но не верьте никому, что-то посоветовали на форуме - прочитайте нормативные документы!
    по быстрому еще никому не удалось научиться правильно, тем более в России, где у ИФНС существуют противоположные мнения на каждую проблему (например учет пошлин, они говорят, что это прочие расходы, но в то же время в НК есть и п, что можно учитывать в стоимости, а на семинаре сказали, что будут штрафовать - как решить должны вы)
    Последний раз редактировалось tv06; 07.04.2017 в 14:18.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •