Всего? А почему работодатель сминусовал 21000 как по три тысячи за 7 месяцев?
Всего? А почему работодатель сминусовал 21000 как по три тысячи за 7 месяцев?
Вопрос в том с этой справкой же я получу налоговый вычет? Нужно с собой еще копии патентов взять...
Сколько всего заплатили по патенту? Надо сравнить с НДФЛ, потому что если по патенту больше, то нет смысла заявлять вычет, т.к. переплата по патенту не возвращается.
В любом случае справку надо переделать. Внизу в реквизите "Сумма фиксированных авансовых платежей" должно быть 21000.
Там и получается 12 тысяч, по квитанциям
Сумма налога к возрату.
Добрый день, подскажите пожалуйста:
стр.70 1 раздела 6-ндфл за 2016г. должна совпадать с общей суммой налога удерж. в справках 2-ндфл , если зарплата за декабрь выплачена 13/01/17? Я в стр.70 эту сумму не включала, а в справках 2-ндфл указала, что налог исчислен., удерж.и перечисл.
спасибо
Подскажите, раньше при сдаче 2-НДФЛ за год обычно налог исчислен., удержан., перечисленный был равен друг другу, и это было правильно. Теперь у меня в 8.3 какая-то белиберда (весь год были нестыковки какие-то), и не пойму, как правильно, как должно быть. Перечисленный налог теперь должен быть равен удержанному, или при перечислении в январе за декабрь он должен быть меньше на декабрьский НДФЛ?
А если на момент сдачи 2НДФЛ у человека остался не выплаченный доход за 2016г., то начислено 3руб, удержано и перечислено 2руб, не удержано 1руб. - правильно? и в 6НДФЛ общая сумма не удержанного налога попадает в стр. 080?
а как же -[ПИСЬМО от 29 ноября 2016 г. N БС-4-11/22677@
Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года.
В контрольных соотношениях:
строка 080 = сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом
Отсюда следует, что в 2НДФЛ – эта сумма должна отразиться в строке «не удержанный».
ПРИКАЗ от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@
В поле "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в формах Справок с признаком 1 и с признаком 2 указывается исчисленная сумма налога, которую налоговый агент не удержал в налоговом периоде.
]
и как налоговая сверит уплату НДФЛ, к примеру в середине 2017г. за 2016г.
Добрый день!
Позвольте здесь задать вопрос.
За декабрь сотруднику предоставили два лишних вычета на детей (2800*13%=364). Выяснилось вот сейчас, в марте. Сотрудник трудится у нас до сих пор.
2-НДФЛ (все с признаком 1) и 6-НДФЛ сданы в феврале.
Мои действия: 2-Ндфл с признаком 2 (о невозможности удержать), получаем штраф за не представленные вовремя.
Сотрудник сдает 3-НДФЛ и уплачивает налог.
Второй вариант:
Или есть возможность исправить 2-ндфл, 6-Ндфл и доплатить этот НДФЛ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)