Здравствуйте, подскажите новичку, пожалуйста, впервые столкнулась с раздельным учетом. Мы реализуем товары с НДС и без НДС. Какой ндс нужно распределять, по абсолютно всем косвенным расходам, которые отражаются на 44 и 26 счете? И что прописать в учетной политике?