×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,079

    проводки производство

    коллеги, помогите пожалуйста с проводками
    я забыла

    дано:

    небольшая производственная компания

    отгружали продукцию Д62К43

    но 43 в минусе, так как по дебету ничего

    дебетовые обороты по 43 формировать не из чего, отчетов производства нет, спецификаций нет и не будет.
    Продукция разная, не повторяется, делать калькуляции, забивать спецификации в базу не будут, так как диру нужно сажать еще одного сотрудника на этот участок. Материалы списывают по инвентаризации.
    Как закрывать отгрузку? Убрать 43 счет и делать Д62К20? Или держать 43 в минусе, и потом по инвентаризации материалы списывать на Д43? Или?

    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,251
    Цитата Сообщение от Katerina. Посмотреть сообщение
    отгружали продукцию Д62К43
    Наверно не надо так ничего отгружать
    Отгрузка продукции при продаже: 90.2 - 43, а начисление реализации 62 - 90.1 (90.3 - 68/НДС, если плательщики)
    Цитата Сообщение от Katerina. Посмотреть сообщение
    дебетовые обороты по 43 формировать не из чего, отчетов производства нет, спецификаций нет и не будет.
    Хм. Или все-таки создать продукцию, или заплатить налоги со всей выручки. Выпуск продукции обычно 43 - 20
    На 20-м собирают все расходы, связанные с производством: 20 - 10 (60, 70, 69)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,079
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Наверно не надо так ничего отгружать
    Отгрузка продукции при продаже: 90.2 - 43, а начисление реализации 62 - 90.1 (90.3 - 68/НДС, если плательщики)

    Хм. Или все-таки создать продукцию, или заплатить налоги со всей выручки. Выпуск продукции обычно 43 - 20
    На 20-м собирают все расходы, связанные с производством: 20 - 10 (60, 70, 69)
    Да, 90, а не 62.
    Но это поправимо, главное как сделать без 43 счета.
    Насколько я помню, в дебет 43 попадают материалы из отчета производства, в отчет производства прикручивается спецификация.
    Но продукция не сформируется, в данной ситуации это не реально, ну некому этим заниматься. Каждый день идет выпуск разной продукции, те. калькуляции, спецификации нужно делать под каждую единицу. Выделять сотрудника на калькуляции и отчеты производства они не будут.
    Учет материалов ведется, когда идет выпуск, безусловно они считают сколько нужно материала но это все в производственном режиме, инвентаризации делают. Остатки боле мене правильные, не без косяков конечно, но учет материалов есть. В принципе достоверность учета в смысле расчета дохода опять же боле мене правильная (УСН). Но вот как сделать отгрузку продукции без 43 счета?
    Не совсем поняла, зачем налоги со всей выручки. Если списать материалы по инвентаризации - расхода не будет? Расходы документально подтверждены. Списание материалов на производство есть.
    Вот чтобы не формировать каждое изделие - какие-то варианты есть?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,251
    Цитата Сообщение от Katerina. Посмотреть сообщение
    зачем налоги со всей выручки
    Нет продукции - нет расхода. А просто списание материалов - не обоснованный расход. Где вы видите документальное подтверждение, если не можете обосновать расход калькуляцией? Может, у вас 100 единиц "исчезло", а надо было только 10?
    Каждый день вот разная-разная продукция и не повторяется и всегда из разных материалов разного количества?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,079
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет продукции - нет расхода. А просто списание материалов - не обоснованный расход. Где вы видите документальное подтверждение, если не можете обосновать расход калькуляцией? Может, у вас 100 единиц "исчезло", а надо было только 10?
    Каждый день вот разная-разная продукция и не повторяется и всегда из разных материалов разного количества?
    каждый день разная продукция. Вернее, продукция одна, но размеры разные, по сути калькуляция должна быть на каждое изделие, но к сожалению компания в настоящий момент не может обеспечить формирование калькуляций на каждое изделие. Все прекрасно понимают, что нужно, но исходим из существующих условий.
    Буду советоваться, скоро очередной семинар, может там чего присоветуют.
    Спасибо.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Katerina. Посмотреть сообщение
    каждый день разная продукция. Вернее, продукция одна, но размеры разные, по сути калькуляция должна быть на каждое изделие, но к сожалению компания в настоящий момент не может обеспечить формирование калькуляций на каждое изделие. Все прекрасно понимают, что нужно, но исходим из существующих условий.
    Буду советоваться, скоро очередной семинар, может там чего присоветуют.
    Спасибо.
    А установить цену за погонный метр продукции нельзя?

  7. #7
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Katerina., бардак у Вас полный. Фактически Вы спрашиваете, как вести учет в программе (допустим это 1С) - это в другом разделе. Чтобы программа правильно закрывала счета, при реализации и в отчете производства установите любую сумму, допустим 100 р. (программа сама все скорректирует).

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •