×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207

    Как сторнировать счф на аванс?

    Добрый день. Указали в 1 кв 2016 в книге покупок счф на аванс, оплаченный поставщику. Сейчас подаем уточненку по НДС за 1 кв 2016, и, чтобы не было к уменьшению НДС, решили убрать эту авансовую счф. Каков порядок действий в 1С? Как правильно должна быть отражена эта операция в доп. листе (покупок или продаж)? Использовать "восстановление НДС" или "НДС к начислению"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Ваша тётя Посмотреть сообщение
    уточненку по НДС за 1 кв 2016, и, чтобы не было к уменьшению НДС,
    уменьшение из-за чего получилось? реализацию убираете?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    Реализация добавилась, восстановили авансы по взаимозачету, получился НДС меньше, чем по первичному расчету.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Ваша тётя Посмотреть сообщение
    Реализация добавилась, восстановили авансы по взаимозачету, получился НДС меньше, чем по первичному расчету.
    обычно зачет ндс с аванса равен начислению ндс с реализации, не должно быть меньше к уплате

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •