Добрый день!
Будем продавать оборудование в Белоруссию. Почитала про изменения с июля 2016г и не поняла, теперь совсем упростили или усложнили? Если по порядку:
1. Заключаем контракт с покупателями из Белоруссии.
2. Реализуем товар с нулевой ставкой НДС
3. Ждем таможенную декларацию и транспортные документы с отметкой таможни.
4. Также письмо от белорусов о том, что НДС они заплатили у себя.
5. Для подтверждения нулевой ставки что ещё нужно для налоговой?
6. Входной НДС по оборудованию которое продали когда принимать к зачету?
Заранее спасибо за помощь!!!