Очень прошу помочь знающих коллег.
Схема такова. Наша фирма - импортер товара из ЕС. Покупатель - резидент перечисляет нам аванс, мы отправляем аванс по контракту в страну продавца ЕС. Товар, по нашему паспорту сделки будет растамаживать 3-я фирма(фактический получатель товара) - резидент, она же платит все таможенные платежи и НДС.
Наш покупатель просит выставить им счет на аванс без НДС.
Фактически наша фирма не получает товар и не отгружает его, а только переводит деньги, оставляя себе небольшой навар.
Если, мы являемся плательщиками НДС, то мы не можем заключить договор с нашим покупателем, не указав в нем НДС, но покупатель не желает нам платить его.
Я не понимаю эту схему, с точки зрения НДС. Как нам быть.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Очень буду благодарна за разъяснения. Спасибо.