Доброй ночи, уважаемые коллеги, запнулась с проблемой (для меня, новичка в строительстве). Заключили договор на выполнение подрядных работ (мы - субподрядчики на УСН 6%). Подрядчик на ОСНО. По договору предусмотрено перечисление подрядчиком аванса за наши работы с НДС, и теперь вопрос... Мы выставляем счет на перечисление аванса подрядчику с НДС или без НДС? По логике, без НДС, мы же на упрощенке, но мой гендир не хочет показывать нашим подрядчикам, что мы безНДС-ники, боится сорванного контракта, но если мы пойдем на поводу у подрядчика, тогда придется нам выписывать счет/фактуру, уплачивать НДС в бюджет и сдавать декларацию по НДС. Гендир на это пойти не готов, платить НДС да еще и 6% по УСН. Я в ступоре, подскажите последовательность действий. Спасибо за помощь