Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Поставщик из Казахстана сдавал нам в аренду вагоны.
Вот расчеты с поставщиком:
13.05 оплата 100 000
04.08 оплата 120 000
12.10 оплата 360 000
Документ 31.05 на 360 000
НДС оплачен соответственно
12.05 18000
28.07 21600
12.10 25200
Что нам нужно сделать для того чтобы взять к вычету уплаченный НДС?
Нужно подавать декларацию, если да то за какой период или писать заявления в налоговую и предоставлять туда документы?