Есть стандартный договор поставки с нерезом с оплатой в валюте заграницу. В случае если само оборудование уже находится в РФ и нерезидент предоставляет нам накладную ТОРГ 12, то будет ли это являться достаточным основанием для проведения платежа в целях валютного контроля? Кроме того, каким образом мы должны уплачивать НДС, указанный в накладной? У нереза в РФ нет никакого представительства. Получается, что мы должны выступать как налоговый агент что ли? Но в декларации по НДС даже нет подходящего кода для этой операции...