Добрый день!
Предприятие на УСН, является агентом ООО на ОСНО.
В течение 2016 года сдавала декларацию по НДС с заполнением раздела 10 сведения из журнала выставленных счетов-фактур и раздела 11 сведения из журнала полученных счетов-фактур (все остальные разделы пустые).
Подскажите пожалуйста, какие штрафы предусмотрены и как мне сейчас поступить:
- бежать в налоговую сознаваться, сдать за предыдущий период уточненные, оплатить штрафы за несданные отчеты, и с четвертого квартала сдавать Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;
- или с четвертого квартала сдавать Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур и ждать, когда налоговая выяснит и сама примет карательные меры.
Благодарю заранее.