Здравствуйте! Возможно задам глупый вопрос, но все же.
Ранее по факту реализации и одновременном зачете аванса, уплаченного покупателем, мы на реализацию выставляли НДС, выписывая счет-фактуру, а авансовый счет-фактуру относили в книгу покупок с указанием в графе 7 реквизитов платежки на полученный аванс, а в гр. 8 - дату реализации.
При переходе с 7.7 на облачную 8ку стала заполнять книгу покупок и обнаружила, что в описанной ситуации графы 7 и 8 не заполняются. При звонке в поддержку "специалист" изучил свою инструкцию и пришел к выводу, что указанного действия программа не совершает и усомнился в правильности моего взгляда на жизнь.
Так как мы более года с НДС не работали, я решила, что что-то упустила. Однако поиски на просторах интернета выявили полный разброд и шатание в этом вопросе.
Господа, так какая позиция верна?