×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт в Беларусь. Декабрь 2016 "входной" НДС принимаем?

    Экспорт несырьевых товаров в Беларусь (входной НДС после 01.07.2016).

    Октябрь, Ноябрь 2016 - заявления от РБ получены. Входной НДС принимаем.
    Декабрь 2016 - заявления из РБ ещё не получены.

    1. Имеем ли право принять входной НДС поставщиков за Декабрь 2016 по общим правилам, ведь по Протоколу необходимо ещё и заявление из РБ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ведь по Протоколу необходимо ещё и заявление из РБ?
    Нет, если
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    входной НДС после 01.07.2016

  3. #3
    Аноним
    Гость

    спасибо, разобрался: все вычеты >01.07. идут в 3й раздел декларации.

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нет, если
    Спасибо, разобрался: теперь все вычеты ( и декабрь) закуп >01.07.16 идут в 3-й раздел декларации по общим правилам принятия НДС к вычету.

    в 4-м разделе показывается только база по подтвержденным поставкам НДС 0%.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •