Над.К, спасибо за ответы.
Над.К, спасибо за ответы.
Добрый день! Помогите определится с налоговой ставкой по Татарстану- УСНО доходы минус расходы))) На сайте nalog.ru висит закон по которому цитирую:
"....3. Установить налоговую ставку в размере 10 процентов для налогоплательщиков, не указанных в части 2 настоящей статьи.
Часть 3 статьи 1 утрачивает силу с 1 января 2016 года (пункт 1 статьи 2 данного документа)....."
Значит ставка 10 процентов отменена?) Звоню в налоговую-говорят -платите 10 процентов))) Как мне в просак не попасть пожалуйста подскажите)))
Извиняюсь за тафтологию-но вопрос снят, нашла более свежий закон от 31.05.2016 N 39-ЗРТ по которому ставку продлили до 1 января 2018 года)))
Подскажите, в какой срок налоговая обрабатывает уточненную декларацию и пересчитывает налоги и пени?
И надо ли мне самому предпринимать какие-либо действия для этого?
ИП УСН 6% без работников.
Ситуация такая: ошибся в декларации за 2016 год, приписал себе 70К руб налогов (ввёл накопительным итогом, вместо поквартальных значений). Налоговая прислала письмо о недоимке. Нашёл ошибку, подал 2017-05-22 уточненную декларацию и пояснительное письмо к ней с подробным описанием ошибок.
Пока ответа на письмо нет. В личном кабинете висят суммы моей задолженности.
В налоговую дозвониться невозможно, просто не берут трубку.
Могу написать обращение через личный кабинет, но там вроде до месяца рассмотрение вопроса. Как правильно действовать в подобных случаях?
У налоговой 3 месяца на камеральную проверку
Не знаю даже как и спросить. ИП УСН 6% Я эти декларации сдаю уже... долго в общем, а тут письмо приходит ошибка по одному рублю в двух кварталах. Я как считал, есть база, от нее взял 6% и их в раздел 2.1.1 там надо без копеек, значит округлил. Потом топаю в раздел 1.1 и т.к. у меня половина налога вычетом за выплаты страховых работникам, разделил сумму налога на 2 и тоже округлив поставил там. Вот и вылезли из-за двойного округления переплаты по 1 рублю в двух кварталах. Инспектор настаивает на том что надо где база округлять, а налог считать без округления. Но это в моей голове никак не помещается. Есть цифра которую я написал в декларации, а считаю от этой цифры, если надо не округлять значит база должна быть с копейками.
Здравствуйте! Подскажите, если отправить корректирующую Декларацию по УСН (д-р) с увеличением доходной части (учет толком не велся, поэтому в первичной декларации занижена налогооблагаемая база) чем это может грозить организации? (столкнулась с тем, что ГБ в организации, в которой мне доверили сделать Декларацию панически боится показать убыток и делать корректировку, я против того что бы играть в поддавки с ИФНС и пытаюсь все же сдать корректировку). Фирма с небольшой выручкой, розница, как поступить? И по опыту, подскажите, если не отражены все доходы, выручка пробитая по ККТ, в налоговой это могут проверить? Срок камеральной проверки вроде уже прошел, претензий пока не было.
Конкретные цифры приведите, а то так непонятно. Данные в декларации должны математически сходиться.
Обычной камеральной проверкой. Могут запросить пояснения о причине увеличения доходной части. А могут и не запросить
Только при выездной проверке
Над.К, Спасибо за ответ!!!
Добрый день всем!
Последний раз редактировалось маша О; 20.10.2017 в 19:39.
Добрый день всем!
Декларация за 17 год - такая же, как была в 16 году? (бланк в смысле).
Пока да
Спасибо!
Добрый день.
Развейте, пожалуйста, мои сомнения по поводу правильности заполнения декларации УСН доходы-расходы ИП на налоговых каникулах.
В разделе 1.2 по стр.010 указан код ОКТМО, в остальных строках прочерки.
В разделе 2.2 в стр.210-213 - доходы, в стр.220-223 - расходы, стр.240-243 - налог.база, в остальных строках - прочерки.
Налоговой декларация не понравилась. Что я делаю не так?
В строке 260-263 должны были быть нули
Они там стоят, но выгружается декларация с прочерками вместо нулей.
Это неправильно. Потому что ставка 0% это не отсутствие ставки как таковой. Я думаю проблема в этом, хотя от налоговой чего угодно можно ожидать. Они сами-то что пишут/говорят?
Пишут "не заполнен раздел 1.2, не указана ставка налога в разделе 2.2 и не исчислена сумма налога по строкам 271-280".
Я понимаю, что 0 это не "отсутствие значения", но у 1с свое мнение на этот счет.
Можно попробовать поставить нули в СБИСе, но непонятно будут ли эти нули файле, который получит налоговая.
У них на всё один ответ: "мы всё делаем правильно" )).
Думаете, стоит проставить нули в СБИСе и отправить уточненку, пояснения не писать, подождать следующего требования?)
Уточненку обязательно. Вы хотите, что бы Вам налог насчитали что ли?
Не хочу, конечно. Я просто не уверена, что налоговая в уточненке нули увидит.
Кипинг, поставьте себе "Налогоплательщик ЮЛ" (вместе с "Tester'ом"), перегрузите в него из "1С" декларацию по УСН - и будет вам счастье.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Да вообще можно на бумаге отправить. Лично нарисовать нули.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть.
ИП в середине 2017 года поменял адрес по прописке. При этом страховые взносы были уплачены до этого на старое ОКТМО. Авансовый налог УСН оплачивался также по дйствующему ОКТМО, то есть сначала по старому, сейчас по новому ОКТМО.
При заполнении декларации по УСН я укажу новое ОКТМО. Как быть с налогами и взносами, их придется уточнять на новое ОКТМО?
А страховые взносы?
А взносы вообще ни при чем. По ним отчетности нет. И ПФ у нас один в стране
Поняла, спасибо!
Попробовала в СБИСе нули поставить. В печатной форме всё равно прочерки. В xml-файле "ставка 0.0".
Посмотрела в первичной декларации в xml-файле "ставка 0". Т.е. в выгружаемом файле, насколько я понимаю, ставка есть, просто в печатной форме она не выводится.
Крысавица, думаете, в Налогоплательщике будет как-то иначе?
Над.К, придется, видимо, почту России работой загрузить, но что-то мне кажется, что дело не в отсутствии нулей в печатной форме.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)