не нужно регистрироваться просто с сайта скачайте программу все заполните и распечатайте
не нужно регистрироваться просто с сайта скачайте программу все заполните и распечатайте
Лушар, я же вам уже ответила, что можно.
А в НалогоплательщикеЮЛ не нужны никакие пароли и личные кабинеты. Там можно сделать декларацию и распечатать. Вот для отправки в электронном виде нужны спецоператоры и электронные подписи
Добрый день,
Подскажите пожалуйста правильно ли заполнена декларация. За прошлый год на расчётный счёт поступило 100 рублей в январе.
Неправильно. В строке 143 должно быть 6 рублей. Строка 143 не может быть больше строки 133
Спасибо!
Значит у меня в 133 должно быть 6 и в 143 тоже 6?
А в 1.1 какие должны быть расчёты относительно того что у меня в 2.1.1. заполнено?
Здравствуйте, совсем запутался, смотря в разных источниках как заполнять раздел 1.1 и 2.1 налоговой декларации за 2017 год, прошу подсказать в моём случае.
ИП УСН доходы, 6%. Доход за 2017 ниже 300000. Авансовые платежи не платил. В декабре 2017 оплачены ПФР и ФОМС одним платежом (27990, если правильно помню) и оплатил пеню из налоговой за неуплату авансовых платежей.
Мои затруднения в декларации в строках 140-143, а также в 020-110.
Сейчас у меня так:
110 = 2154
111 = 10003
112 = 16003
113 = 40853
130 = 129
131 = 600
132 = 960
133 = 2451
140 = 0
141 = 0
142 = 0
143 = 2451
020 = 129
040 = 471
070 = 360
110 = 960
Forspamna, всё верно. Но математику не проверяла )
Фигассе! Да чтобы с первого раза после пары мучительных дней/вкуриваний!!
Строки 130-133 содержат значения 6% от строк 110-113 с нарастающим итогом.
Но вот почему в строке 143 = 2451, а в 140-142 = 0 я так не вкурил до конца, сделал по калькулятору на Клерке.
Строки 020-110 - теоретические авансовые платежи, которые я был обязан платить покавартально, но не платил. Для каждой строки значение своего квартала, так?
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться.
Задал вопрос отдельной веткой, но никто не ответил. Пишу часть вопроса, касающуюся декларации - сюда.
Я ИП, совмещаю две системы налогообложения - УСН и ПСН. По УСН нанятых работников нет, по ПСН есть. Вопрос такой:
При заполнении декларации по УСН в поле "признак налогоплательщика" что мне ставить? Там можно выбрать либо "производящий выплаты физлицам", либо "не производящий". При этом не указано, в пределах чего это понимать - в пределах всей деятельности ИП (тогда я произвожу выплаты - ведь у меня есть работники на ПСН), или же только по УСН (тогда я не произвожу выплаты). В зависимости от того, что я выберу, меняется и схема расчета налога по УСН.
Заранее спасибо за возможную помощь!
skypresident, есть две точки зрения - Минфин считает, что Вы можете считать себя по УСН не имеющим работников. И не первый год. Вторая точка зрения (коей я придерживаюсь), что ИП либо имеет работников в принципе, либо их не имеет вовсе
Поэтому решайте сами, какой признак вы будете выбирать
Спасибо! А какой точки зрения придерживаются в налоговой, исходя из вашего опыта? По логике, максимизирующей налоговые отчисления?
Не знаю
Добрый день. Подскажите, пожалуйста (если можно спросить в этой темке про КУДИР).
Есть такая строчка 030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период.
Если сумма уплаченного минимального налога 189 000, а сумма исчисленного в общем порядке налога была бы 195000, но учитывая убыток прошлых лет налоговая база уменьшилась и к уплате стал минимальный налог. Что писать в эту графу....
и еще вопросик по строке 230 декларации по усн: там мы пишем всю сумму убытка за все года предыдущие? или только ту часть, на которую уменьшаем налоговую базу? То есть если убытков за все года у нас 5200 000, то все 5 200 000 писать в эту строчку?
Здравствуйте!
Я так и не могу понять, если я заполняю декларацию на компьютере, но при этом вбиваю все значения вручную, по какой стороне выравнивать числовые значения, по левой клетке или по правой?
Контактный телефон - это тоже числовое значение?
ОКТМО - это тоже числовое значение?
Я так понял, что, если это автоматическая программа, то она сама выравнивает по правой? А как эта программа выравнивает телефон и ОКТМО? Они ведь тоже из чисел состоят, а не из букв.
Большое спасибо за ответ.
1. Подскажите, пожалуйста, если в прошлой декларации (за 2016 г) в строке 230 был указан весь убыток за все года (ошибочно), означает ли это, что ИП потерял право на его использование в дальнейшем? Насколько это фатально? Нужно ли подавать уточненку за 2016 год (ведь на саму сумму налога это не повлияет?
Или же можно просто в декларации за 2017 г указать правильную сумму, (только ту на которую уменьшаешь) и все будет нормально?
2. Скажите, пожалуйста, использование убытка прошлых лет - это же наше право? Если у ИП получается, что минимальный налог и налог (Д-Р) примерно одинаковый, Налог УСН чуток побольше чем минимальный, мы же можем и не уменшать на убыток прошлых лет, а заплатить налог УСН, расчитанный с Д-Р?
3. Можно ли по итогам периодов платить авансовый платеж по налогу чуть больше, чем начислен. Например начислено 32 000, а заплатить 40 000 или 50 000 (потому что уже и так видно, что если взять минимальный (1% с поступлений), то он больше за 1 квартал, чем просто исчисленный в обычном порядке. Надеюсь понятно написала.... Просто в апреле следующего года тяжеловато бывает найти деньги и на уплату годового налога и на уплату аванса за 1 квартал. Тем более что КБК минимального налога и налога по УСН теперь одинаковый....Или так нельзя?
Последний раз редактировалось Liana123; 24.04.2018 в 09:20.
Спасибо огромное!
ИП(6%) переплатил в ПФР за 2017г Переплата была осуществлена во 2-м кв. 2017 г. и превысила на 5123руб. 30 коп. итоговый платеж В ПФР за год, равный (23400ру.+1%с дохода за 2017г. свыше 300000руб.) В связи с этим возникает вопрос: какую итоговую сумму указывать в графе 141 декларации
1. Остаток платежей в ПФР свыше 1%с дохода за 2016г. свыше 300000руб. уплаченный в 1-м кв. 2017г+ платежи в ФФОМС за 2017, уплаченне до 30.06.2017+23400руб.+1%с дохода за 2017г. свыше 300000руб. за весь 2017 г.?
или
2. Остаток платежей в ПФ свыше 1%с дохода за 2016г. свыше 300000руб. уплаченный в 1-м кв. 2017г.+ платежи в ФФОМС за 2017, уплаченные до 30.06.2017+23400руб.+1%с дохода за 1-е полугодие 2017г. свыше 300000руб.?
3. Реально уплаченную до 30.06.2017 сумму в ПФР и ФФОМС с учетом переплаты в 5123ру.30коп. Иными словами, переплата за 2017г. должна быть отражена в строках 141-143 декларации или нет?
Последний раз редактировалось YourS; 24.04.2018 в 11:06.
YourS, переплата налог не уменьшает
Понял, значит п.3 отпадает, но можно ли, к примеру, при расчете налога за полгода поставить к уменьшению не только уплаченные годовые 23400 руб, но и реально уплаченные 1%с дохода за весь 2017г. свыше 300000руб. или ставить к уменьшению только 1% с дохода свыше 300000руб за полгода, не смотря на то, что 1% был уже уплачен за весь год? Ведь 23400 мы можем ставить полностью к уменьшению, не смотря на то, что прошло лишь полгода?
Над.К,
Спасибо огромное! Вы меня уже 10 лет выручаете!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а в декларации по усн 2017 где нибудь отражается, что мы уменьшаем налоговую базу на сумму минимального налога, уплаченного по итогам 2016 года. Или это в строке 040 книги видно, а в декларации нет???
Или как раз в 230 строчку и записывается сумма минимального налога, уменьшающая базу+убытки прошлых лет в необходимой части?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)