×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС с авансов поставщику товара, предназначенного на экспорт в Казахстан.

    Всем добрый день! с 01.07.16 НДС со стоимости товара, предназначенного на экспорт можно сразу принимать к зачету, а относится ли это изменение к НДС с аванса, уплаченного поставщику. Т.е. наша фирма ЮЛ. резидент РФ покупает товар в российского поставщика для дальнейшего экспорта в Казахстан. По условиям договора поставки мы перечисляем аванс 70% от стоимости товара к 4 квартале 2016 г., а сам товар получим уже в 1 квартале 2017. Могу ли я с этого аванса взять в зачет НДС в 4 кв. 2016? Заранее большое спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 3-172-НК ведь прямо сказано:

    Положения настоящего пункта не распространяются на операции по реализации товаров, указанных в подпункте 1 (за исключением сырьевых товаров) и подпункте 6 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса.

    т.е. все установленные законом вычеты для несырьевиков производится по общим правилам, без каких-либо ограничений. Нет разницы между 0 и 10/18%.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    доброе утро. т.е. теперь не учитываем ндс-входящий раздельно для экспорта? по продукции и товарам, оприходованным после 01/07/16?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •