Добрый день!
Ситуация: Оприходован товар 1 кв.2016г. НДС взят к зачету.
Экспорт в казах. 2 кв.2016г.
Подвержд. 0% от экспортера 3 кв.2016
Вопрос1): Надо ли восстанавливать входной НДС (т.е. подавать уточненку)? и в каком квартале?
Вопрос 2) Как себя обезопасить, что прописать в Учетной политике для целей н/о в разделе НДС?