×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    382

    Экспорт по новому

    Добрый день! Подскажите в связи с последними изменениями с 01.07.16 вычет входного НДС можно применить до подтверждения экспорта, за 3 квартал в какие сроки мы теперь должны собирать подтверждающие документы от покупателей 180 дней? и можно ли пользоваться этим законом ведь форма счет-фактуры новая еще не вышла?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сроки сбора документов не изменились.
    У вас экспорт в ТС? Законом пользоваться, коды пока каким-то макаром впихивать в с/ф (когда когда-то валюту)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    382
    да в ТС, тоесть уже с 01.07.16 можно НДС по сырью принимать к вычету не дожидаясь сбора документов?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аллаfed Посмотреть сообщение
    да в ТС, тоесть уже с 01.07.16 можно НДС по сырью принимать к вычету не дожидаясь сбора документов?
    Под действие абз. 3 п. 3 ст. 172 НК РФ не подпадают сырьевые товары (в частности, минеральные продукты, продукция химической промышленности и связанных с ней других отраслей промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них), вывезенные в таможенной процедуре экспорта или помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. В отношении указанных товаров сохранен прежний порядок применения налогового вычета. Это следует из новой редакции абз. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ, в котором теперь прямо говорится, что для применения вычета по сырьевым товарам необходимо представить соответствующий пакет документов для подтверждения применения ставки 0%.

  5. #5
    Жужа16
    Гость
    Добрый день, уважаемые форумчане! А если в 3-м квартале мы уже собрали подтверждающие документы, НДС по поступлению с 01.07.16 показывать в 3 разделе или в 4-м?

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    в 4

  7. #7
    Жужа16
    Гость
    т.е то, что мы купили в июне, июле и августе и уже успели подтвердить идет в 4 раздел, а сентябрь в 3-й? У нас просто только экспорт и пока запуталась.. У нас право или обязанность в общем порядке к вычету заявлять? А то я так поняла вычеты до 01.07.16 отражаем в 4 разделе и потом про него забываем, все в 3-м пойдет.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Жужа16 Посмотреть сообщение
    я так поняла вычеты до 01.07.16 отражаем в 4 разделе и потом про него забываем, все в 3-м пойдет
    +1. Ибо в момент покупки ТРУ не всегда ясно будут ли они участвовали в экспорте, а заморачиваться выяснением нет смысла в свете изменений. И строки в разделе 4 для них нет, 030 по смыслу никак не подходит, нужны изменения в декларацию.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2005
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    5
    Будьте так добры, не могу разобраться сама,в свете изменений с 1 июля 2016 г. ,пролазила Кодекс, какие то статьи-разъяснения, но вопросы остались:
    - Правильно ли я понимаю, что теперь вместе с декларацией НДС по экспорту доки на входящий НДС в налоговую представлять не нужно, а только доки на подтверждение 0 % ставки?
    -Правильно ли я поняла, что НДС по экспорту (не сырье) нельзя переносить на след. отчетные периоды в течение трех лет, а можно применить только в периоде приобретения таких товаров? Если не приняли в периоде приобретения, что потом делать с этим НДС?
    -Правильно ли я поняла, что документы, подтверждающие уплату иностранными покупателями сумм НДС (заявления об уплате косвенных) мы по прежнему с них требуем?
    буду весьма благодарна за ответ!

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    доки на входящий НДС в налоговую представлять не нужно,
    И раньше не нужно было.

    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    НДС по экспорту (не сырье) нельзя переносить на след. отчетные периоды
    Можно.

    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    (заявления об уплате косвенных) мы по прежнему с них требуем?
    Да.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2005
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    И раньше не нужно было.
    у нас требовали


    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Можно.
    Т.е., перенос на три года действует и в случае экспортного НДС? А в каких случаях нельзя переносить? Спасибо!

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Спасибо огромное!!

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Разницу между
    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    у нас требовали
    и

    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    вместе с декларацией НДС
    чувствуете? Вместе с декларацией "требовать" не могут, могут после сдачи оной в рамках камералки прислать требование.

    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    перенос на три года действует и в случае экспортного НДС?
    Да, никаких исключений для экспорта 1.1-172-НК не делает.


    Цитата Сообщение от Усталый главбух Посмотреть сообщение
    А в каких случаях нельзя переносить?
    По вычетам, не перечисленым в 2-171-НК.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •