Добрый день, форумчане. ИП на УСН 15%. отделочные работы. Подскажите пожалуйста, как нужно заполнить КУДиР , если в накладных очень много наименований?
Добрый день, форумчане. ИП на УСН 15%. отделочные работы. Подскажите пожалуйста, как нужно заполнить КУДиР , если в накладных очень много наименований?
вручную что ли делаете? Программа автоматом всю накладную ставит в расход по мере оплаты (если речь про материалы).
Да, накладную ставит в расход при оплате, но не попадает В КУДИР в расходы учитываемые при исчислении НБ, а при поступлении материалов новой строкой попадает в эти расходы, так и должно быть?
-В КУДИР не должно быть наименований покупаемого материала?
-И еще скажите пожалуйста, у меня в КУДИР попадает перечисление ИП на карту(естественно не учитывается при исчислении НБ) так и должно быть? Спасибо!
Последний раз редактировалось Эльса; 19.10.2016 в 15:11.
Эльса, Вы форму книги внимательно рассмотрите. Нет там графы расходы неучитываемые. Ее просто нет. От слова совсем.
Эту графу вам 1С прикрутила в программу просто так для наглядности. Но почему-то каждый второй уверен, что она имеет стратегическое значение. Форму книги уж лет 10 назад поменяли, убрали оттуда эту графу.
Еще раз - забудьте про графу расходы вообще. Вы только путаетесь с ней. Это справочная графа. Вас должна интересовать только графа расходов, которые попадают в книгу. А в книгу они попадают после оплаты и оприходования. Какая дата позже - той датой и попадают.
Нет. Там только первичный документ - или п/п или накладная (смотря что позже)
Спасибо , большое. Еще такой вопросик... Деятельность была только в 3 квартале. Но оплата, соответственно расход будет в 4 кв-ле. Т.е. если сейчас посчитать авансовый платеж, он будет больше, чем по декларации за год. Правильно ли я понимаю, что если сейчас оплатим сумму по год. декларации, то будут только пени? Просто не хочется потом заниматься возвратом переплаты налога, деятельность неизвестно когда будет потом...
Еще вопросы появляются... Выдано под отчет, путем перечисления на карту, позже составлен авансовый отчет-там много накладных, обязательно ли их все оприходовать? В КУДИР почему-то отразилась сумма выдачи под отчет, хотя она раньше чем поступление материалов?
Еще раз спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)