Вечер добрый. Ситуация в следующем: организация на усн заключает договор с покупателем которому прямо таки жизненно необходим входящий НДС. Мы выставляем счет с НДС, они его нам оплачивают в сентябре, а отгрузка будет в следующем квартале. Подскажите я НДС должна когда заплатить: при получении аванса или при фактической отгрузке? И еще вопросец: если аванс(с НДС) я получаю в этом году, а отгрузка состоится в следующем, то смогу я базу для расчета УСН в этом году уменьшить на этот НДС?