×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    коды видов НДС при работе с физлицами

    Здравствуйте!
    С 1 июля внесены изменения в коды видов операций по НДС.
    Интернет-магазин реализует товары физлицам.

    Какой код использовать:

    - при получении аванса от физлица

    -зачете аванса при реализации физлицу,

    -возврате ден.средств физлицу при частичном или полном отказе от товара.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Аноним, а сами то что предлагаете? в инете очень подробный и исчерпывающий список кодов, да и пояснения (примеры), например: "по коду "17" предусматривается отражать возврат товаров от физических лиц, но только если эти товары были оплачены наличными".

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Аноним, "по коду "17" предусматривается отражать возврат товаров от физических лиц, но только если эти товары были оплачены наличными".
    вот это как раз устаревшие данные.

  4. #4
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Ну, тогда самостоятельно читаем и выбираем код , Приложение к приказу ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@, именно в нем я и нашла для Вас код 17, впрочем и для себя, тоже. Поправьте меня, где можно еще посмотреть? Я руководствовалась именно этим приказом и ст."Главная книга", 2016, N 12 (Какие коды операций с июля надо указывать в книге покупок, книге продаж и журнале учета счетов-фактур. Комментарий к Приказу ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    именно в нем я и нашла для Вас код 17,
    Ну и как звучит его наименование?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Предполагаю так (пока не уверена ):
    1)При возврате (отказе) товаров от покупателя-ФЛ - код 17 независимо от способа оплаты
    2) при получении аванса при любой форме оплаты-код 26 (при получении от физлиц-неплательщиков НДС )
    3) при зачете аванса при реализации физлицу-код 22
    4)возврат денежных средств ФЛ при частичном или полном отказе от товара – код 17.
    5) Реализация физлицу- код 26
    Не уверена-т.к. отсутствует логика ( код 26-это и аванс, и реализ.)( и далее с авансом-коды 22 и 17)
    Хотя зачем здесь искать логику..

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Или при зачете аванса при реализации нужно использовать код 26?

  8. #8
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Как тяжело читаются комментари!!! я считаю нужно этот код (26) использовать (п.6 ст.172 НК), хотя жду инф. в СПС, в более удобоваримой форме.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Интересно, кто-нибудь отказался при работе с физлицами от формирования в учете счетов-фактур ?
    Что вы регистрируете в книгах по НДС? поделитесь опытом

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Интересно, кто-нибудь отказался при работе с физлицами от формирования в учете счетов-фактур ?
    Что вы регистрируете в книгах по НДС? поделитесь опытом
    Отказались. В книге продаж- накладную на реализацию. В книге покупок- накладную на возврат. Дальше планируем дописать программу и вместо СФ на аванс регистрировать в книге продаж ПП и ПКО.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •