×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    567

    Мы импортеры, получили счета с 0 ставкой, как учитывать

    Добрый день уважаемые клерки,
    мы импортеры товаров в РФ, организация, которая оказывает услуги по таможенному оформлению и доставке товара выставила док-ты с 0% НДС, это все понятно, т.к услуга оказана за пределами РФ, но нам что с этими услугами делать? нужно ли подтверждать в ИФНС эту 0 ставку, я думаю что нет, но есть сомнения.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Если за пределами РФ, то не 0%, а отсутствует объект налогообложения.
    0% подтверждает продавец, а не покупатель.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    567
    я поняла, что мы ничего не подтверждаем, поставщик услуг выставил нам счф с 0%, я так и отражаю документ в графе НДС ставка 0%? а не без НДС?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Mariya78 Посмотреть сообщение
    я так и отражаю документ в графе НДС ставка 0%?
    Где вы его отражаете? В книге покупок им делать нечего.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •