Добрый день. В нашей налоговой сказали если сдаете нулевку по имуществу, то ставить период 31, они не видели письма, что нужно 17 ставить, или что-то изменилось опять?
Добрый день. В нашей налоговой сказали если сдаете нулевку по имуществу, то ставить период 31, они не видели письма, что нужно 17 ставить, или что-то изменилось опять?
У нас программа ТКС (СБиС) даже не дает выбрать 31, только 17. Отчет прошел.
Доктор Ватсон, то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный) но если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива) Спасибо за ответ.
6 НДФЛ, засомневалась в строке 080, может кто подскажет: если за июнь налог начислен, но удержан в июле (при выдаче з\пл), эту сумму надо включать в строку 080 ?? или как даны пояснения по 6 НДФЛ - строка 080 - отражаются только те суммы исчисленного НДФЛ, которые НЕВОЗМОЖНО удержать у физ.лиц (т.е. это суммы которые вообще никогда не удержатся?). Просто 1 С 8.3 четко формирует в строку 080 - суммы не удержанные за июнь (но в июле то я их удержала).Помогите пожалуйста!!!
ira NEVA, вот здесь это обсуждают и пишут, что в строке 080 - только те, которые невозможно удержать. так что в строке 080 у Вас будет 0.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=567511&page=25
спасибо
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 29.07.2016 в 17:43.
А разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17".
Доктор Ватсон, у меня ифнс 23, только отправила и уже принят с кодом 17, надеюсь, что и дальше проблем не будет)
Добрый день! Подскажите, а РСВ-1 за 1 полугодие сдаем по новой форме?
Нет, по старой. По крайней мере, в июле сдали по старой. Насчет новой тишина, иначе бы везде только и писали бы о новой.
Завернули в Минюсте постановление ПФ с поправками в РСВ-1. Да и не успели бы они к отчетности за полугодие все равно
Спасибо!!!
За июнь можно сдать ЕУД на бумаге вместо электронной НДС, а за 3 квартал уже не получится, потому что у ИП есть деятельность в 3 квартале
Благодарю Вас за ответ.
Значит НДС мне все равно сдавать даже нулевый? не смотря на то что деятельность на ЕНВД вся?
3-НДФЛ в конце года тоже сдавать?
Обычно нулевки по НДС с ИП не требуют, если всё по ЕНВД. Но тут ИП не с начала деятельности на ЕНВД. Могут и счет заблокировать
3-НДФЛ надо подать, да
Здравствуйте!!!
Возникло ООО (УСН 6%) в результате реорганизации через выделение. Пригласили работать. Много нового для меня с этой реорганизацией ((((
Надо сказать, что меня известили о том, что я могу приступать к бух.работе, в конце июля. Приняли на работу приказом от 11.07.
В конце июля же я увидела наконец свидетельство о регистрации ООО - дата внесения сведений в ЕГРЮЛ 28 июня, т.е. ООО 3 дня таки "работает" в первом полугодии... (хотя деятельность начнется с сентября), директор (НЕ учредитель, БЕЗ з/пл, НЕОПЛ), утвержден директором по протоколу от 15 июня
Разделительный баланс и передаточный акт от 22 апреля...но отдали это мне в начале августа.
И вот я забегала...Что-то сдала, что-то нет.
У ООО есть земля, транспорт.
Транспорт ещё не поставлен на учет.
По имуществу: в областном перечне имущество не числится, налог не платим...
Что я успела сдать:
1. Сдала РСВ чистую за 1 полугодие без 6 раздела.
2. Сдала СЗВ-М за июль и за август (я+дир).
3. Сдала 4-ФСС чистую за 1 полугодие.
Всё...(((
Теперь вопросы:
1.Надо ли сдать СЗВ-М на дира за июнь?
2.Среднесписочную, я почитала, тоже надо было сдать...
3. Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр?
4. Надо ли сдать чистую 6-НДФЛ за 1 полугодие?
5. Что ещё я должна сдать???????
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось rasmus; 24.08.2016 в 13:43.
по транспортному и земельному отчитываемся в конце года, по-квартально- нет; среднесписочную-да; чистую НДФЛ-6, наша ФНС говорит не нужно, если нет деятельности, но об этом письмо в ФНС.
Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу.
На УСН-то заявление вовремя подали?
6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться?
Над.К - спасибо!
Я нашла, что платим авансы по транспорту и земле...Получается, считать за 3 дня земельный налог? Транспортный считается с начала постановки авто на учет, правильно? Поэтому только земельные авансы. Но, блин, 3 дня каких-то, там сумма мизерная, тем более, срок уже прошел. Потом за квартал прилеплю эти 3 дня да и всё)
УСН-заявление подано вовремя, 6 июля.
По СЗВ-М за июнь я тоже не хочу подавать и не буду, так или иначе, припаяют 500 рэ, так припаяют, не больше того)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)