×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 121 по 143 из 143
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2016
    Сообщений
    3
    Добрый день. В нашей налоговой сказали если сдаете нулевку по имуществу, то ставить период 31, они не видели письма, что нужно 17 ставить, или что-то изменилось опять?

  2. #122
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    У нас программа ТКС (СБиС) даже не дает выбрать 31, только 17. Отчет прошел.

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2016
    Сообщений
    3
    Доктор Ватсон, то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный) но если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива) Спасибо за ответ.

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2008
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    127
    6 НДФЛ, засомневалась в строке 080, может кто подскажет: если за июнь налог начислен, но удержан в июле (при выдаче з\пл), эту сумму надо включать в строку 080 ?? или как даны пояснения по 6 НДФЛ - строка 080 - отражаются только те суммы исчисленного НДФЛ, которые НЕВОЗМОЖНО удержать у физ.лиц (т.е. это суммы которые вообще никогда не удержатся?). Просто 1 С 8.3 четко формирует в строку 080 - суммы не удержанные за июнь (но в июле то я их удержала).Помогите пожалуйста!!!

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    ira NEVA, вот здесь это обсуждают и пишут, что в строке 080 - только те, которые невозможно удержать. так что в строке 080 у Вас будет 0.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=567511&page=25

  6. #126
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2008
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    127
    спасибо

  7. #127
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от ОльгаМосква Посмотреть сообщение
    если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива
    Прошу прощения, не заметил, что речь идет про нулевку. У нас не нулевая. Но и не по кадастровой стоимости. Выбирать программа ТКС по-любому не дает, только 17.

    Тоже Москва ИФНС № 24 (ЮАО).

    Цитата Сообщение от ОльгаМосква Посмотреть сообщение
    то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный)
    Раз принят - значит, правильный.
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 29.07.2016 в 17:43.

  8. #128
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,759
    А разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17".

  9. #129
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2016
    Сообщений
    3
    Доктор Ватсон, у меня ифнс 23, только отправила и уже принят с кодом 17, надеюсь, что и дальше проблем не будет)

  10. #130
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от ОльгаМосква Посмотреть сообщение
    меня ифнс 23
    Знакомая налоговая по прежней работе...

    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17"
    Да мало ли бздыков у налоговых... может, нулевки по-иному идут.

  11. #131
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Подскажите, а РСВ-1 за 1 полугодие сдаем по новой форме?

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Нет, по старой. По крайней мере, в июле сдали по старой. Насчет новой тишина, иначе бы везде только и писали бы о новой.

  13. #133
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Завернули в Минюсте постановление ПФ с поправками в РСВ-1. Да и не успели бы они к отчетности за полугодие все равно

  14. #134
    Аноним
    Гость
    Спасибо!!!

  15. #135
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2013
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля.
    Простите, а ИП ее подает?
    ИП зарегистрирован 15.06.16.
    Деятельность начал вести с 30.07.16 о чем подал заявление в ИФНС на ЕНВД.
    Что мне сдавать за июнь - июль 2016 года?

  16. #136
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    За июнь можно сдать ЕУД на бумаге вместо электронной НДС, а за 3 квартал уже не получится, потому что у ИП есть деятельность в 3 квартале

  17. #137
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2013
    Сообщений
    14
    Благодарю Вас за ответ.
    Значит НДС мне все равно сдавать даже нулевый? не смотря на то что деятельность на ЕНВД вся?
    3-НДФЛ в конце года тоже сдавать?

  18. #138
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Обычно нулевки по НДС с ИП не требуют, если всё по ЕНВД. Но тут ИП не с начала деятельности на ЕНВД. Могут и счет заблокировать
    3-НДФЛ надо подать, да

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2008
    Сообщений
    235
    Здравствуйте!!!
    Возникло ООО (УСН 6%) в результате реорганизации через выделение. Пригласили работать. Много нового для меня с этой реорганизацией ((((
    Надо сказать, что меня известили о том, что я могу приступать к бух.работе, в конце июля. Приняли на работу приказом от 11.07.
    В конце июля же я увидела наконец свидетельство о регистрации ООО - дата внесения сведений в ЕГРЮЛ 28 июня, т.е. ООО 3 дня таки "работает" в первом полугодии... (хотя деятельность начнется с сентября), директор (НЕ учредитель, БЕЗ з/пл, НЕОПЛ), утвержден директором по протоколу от 15 июня
    Разделительный баланс и передаточный акт от 22 апреля...но отдали это мне в начале августа.
    И вот я забегала...Что-то сдала, что-то нет.
    У ООО есть земля, транспорт.
    Транспорт ещё не поставлен на учет.
    По имуществу: в областном перечне имущество не числится, налог не платим...
    Что я успела сдать:
    1. Сдала РСВ чистую за 1 полугодие без 6 раздела.
    2. Сдала СЗВ-М за июль и за август (я+дир).
    3. Сдала 4-ФСС чистую за 1 полугодие.
    Всё...(((
    Теперь вопросы:
    1.Надо ли сдать СЗВ-М на дира за июнь?
    2.Среднесписочную, я почитала, тоже надо было сдать...
    3. Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр?
    4. Надо ли сдать чистую 6-НДФЛ за 1 полугодие?
    5. Что ещё я должна сдать???????
    Помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось rasmus; 24.08.2016 в 13:43.

  20. #140
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    173
    по транспортному и земельному отчитываемся в конце года, по-квартально- нет; среднесписочную-да; чистую НДФЛ-6, наша ФНС говорит не нужно, если нет деятельности, но об этом письмо в ФНС.

  21. #141
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от rasmus Посмотреть сообщение
    Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр?
    Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу.
    На УСН-то заявление вовремя подали?
    6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться?

  22. #142
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2008
    Сообщений
    235
    Цитата Сообщение от чел66 Посмотреть сообщение
    наша ФНС говорит не нужно
    Наша тоже говорит, не надо. Спасибо. По отчетности поняла, я имела ввиду авансовые платежи

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2008
    Сообщений
    235
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу.
    На УСН-то заявление вовремя подали?
    6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться?
    Над.К - спасибо!
    Я нашла, что платим авансы по транспорту и земле...Получается, считать за 3 дня земельный налог? Транспортный считается с начала постановки авто на учет, правильно? Поэтому только земельные авансы. Но, блин, 3 дня каких-то, там сумма мизерная, тем более, срок уже прошел. Потом за квартал прилеплю эти 3 дня да и всё)
    УСН-заявление подано вовремя, 6 июля.
    По СЗВ-М за июнь я тоже не хочу подавать и не буду, так или иначе, припаяют 500 рэ, так припаяют, не больше того)

+ Ответить в теме
Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •