Это вообще последняя отчетность будет или потом еще сдавать придется?
Это вообще последняя отчетность будет или потом еще сдавать придется?
Значит обычная отчетность, не при ликвидации
При непосредственной ликвидации. Ведь перед ликвидацией надо сдать последние отчеты
Добрый день! ИП на ОСНО, в налоговой по месту жительства, деятельности нет. В другом районе ведет деятельность и встал на учет в налоговую того района на ЕНВД (ресторан). С ЕНВД понятно, а с НДС по месту жительства как быть? сдавать упрощенную форму кнд 1151085 или уведомление об освобождении (ст 145 Освобождение от НДС НК РФ 2016)? Спасибо!
Ну вообще лучше нулевку по НДС и раз в год 3-НДФЛ
А еще лучше перейти со следующего года на УСН и сдавать раз в год нулевку
Спасибо! Вопрос №2: Если сдавать нулевку по НДС, в отчете указываются расчетные счета, по ним идет движение в рамках ЕНВД, это не вызовет у налоговиков вопросов?
Извините, перефразирую вопрос. Если сдавать нулевой отчет по НДС (например Форма по КНД 1151085), в налоговой будут проверять движение на расч.счетах (там есть движения по деятельности в рамках ЕНВД)? И если все же проверят и увидят движения, для этого они потребуют разъяснения, или как? Спасибо!
Надежда, добрый день!
вы пишете:
"ИП без работников на УСН:
Не сдает ничего! Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 25 июля."
Это означает, что ИП на УСН без работников ВООБЩЕ не занимается сдачей бумажек в налоговую чтоли теперь? я когда-то был ИП с 2006 по 2009 года. сдавал вроде как сейчас помню три раза в год... или два. а сейчас вообще ничего?
Здравствуйте!
Подскажите, где обсуждают заполнение 4ФСС?
В 2016 г. деятельность по нолям. Приношу нулевой отчет 4ФСС, а мне говорят, у вас оплата взносов была в январе 2016, поэтому заполняйте (но эта оплата была за взносы по прошлому году: временная нетрудоспособность и несчастный случай). В общем, в I кв. 2016 г. заставили заполнять таблицу 1 и таблицу 7, хотя взносы эти были за прошлый отчетный период. . Во II кв. так же нет деятельности, но переходят ли эти суммы, которые я ставил в I кв, во II кв нарастающим итогом? Или нулевку сдавать?
Бумеранг, конечно переходят. Отчет за 2016г включает начисления за 2016г - которых у Вас нет, и оплаты в 2016, которые хоть ошибочные, хоть за 2015г, но они в этом году.. И отчет не нулевой, потому что у Вас стоит задолженность на начало периода и оплата этой задолженности в 2016. За 2кв16 также указываете задолженность на начало периода и оплату.
Подскажите пожалуйста, если снялись с ЕНВД в середине апреля, расходы распределять по выручке между УСН и ЕНВД все равно за квартал? или за апрель? или не распределять? или за те дни апреля только когда был ЕНВД? Вообще не могу понять(
И Декларация ЕНВД правильно делаю только за те дни апреля идет расчет, пока было ЕНВД? Или весь апрель, или весь квартал? Просто на примерах везде неполный месяц при постановке на учет, а при снятии действует это право - расчета неполного месяца?
Последний раз редактировалось ТатьянаC; 14.07.2016 в 21:01.
Над.К, спасибо огромное!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку.
Есть ИП с УСН (доходы минус расходы), открыто в мае этого года. Работников, доходов или расходов пока нет. Надо ли мне что-то платить за первое полугодие 2016 года? Насколько я понимаю, оплатить надо авансовый платёж, но так как доходов нет, то и оплачивать его не надо, а страховые взносы (ПФР и ФФОМС) можно оплатить полностью до конца года? Всё верно или где-то есть коварная ошибка?
Просто смущает, что в личном кабинете налоговой указан этот платёж.
Geburah, ФНС по доброте душевной напоминает о сроках А о том, надо платить или нет, они ж не знают, у них данные будут только тогда, когда вы декларацию сдадите за год
ТатьянаC, Над.К,
Вот теперь стало понятнее, налоговая заботится о нас.
Спасибо!
Подскажите ответ, оформляю ПП на перечисление авансового платежа за полугодие, ИП 6% доходы, московская область.
На сайте ИФНС, при заполнении ПП есть только один КБК для ИП 18210102020011000110 , я раньше (за 1 квартал) заполнял КБК на спецрежим 18210501011011000110.
Не понимаю, какой КБК правильный ?
В КБК взносов * заменяется на:
1 - при уплате налогов, сборов, взносов
2 - при уплате пеней
3 - при уплате штрафов
392 1 02 02140 06 *100 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие 300 тыс.рублей)
392 1 02 02140 06 *200 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, сверх 300 тыс.рублей)
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Что-то не сильно ясно стало.
В моем случае какому КБК доверять? И тот и другой взяты с оф. сайта ИФНС. Первый из ресурса заполнения ПП, второй в справочнике КБК по спецрежимам.
Теперь понятно, спасибо большое.
Первый квартал значит правильно отправил.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)