Добрый вечер!
Веду несколько фирм при разных налоговых, и у них расходятся мнения по данному вопросу.
Заполнять ли раздел 7 пункт 3 если мы покупаем услуги у фирмы на УСНО. И если да то какой код ставить в графе 1.
Спасибо.
Добрый вечер!
Веду несколько фирм при разных налоговых, и у них расходятся мнения по данному вопросу.
Заполнять ли раздел 7 пункт 3 если мы покупаем услуги у фирмы на УСНО. И если да то какой код ставить в графе 1.
Спасибо.
Аноним, раздел 7 вы заполняете, если у вас есть операции, не облагаемые НДС. По этим самым операциям и заполняется графа 3 и 4.
И код ставится вашей реализации, не облагаемой НДС.
Одна налоговая требует заполнять раздел 7 графу 3 ( стоимость Приобретенных товаров и услуг) и туда записывать поступления без ндс ( как раз упрощенцы).
Другая вот прислала требования указать верный код операции.
У нас дважды проходил аудит по 2 организациям и все сказали что это верно. Как тогда объяснить налоговой, что раздел 7 заполнять не надо при поступлении услуг без НДС.
Спасибо
Это у них глюки. Слать такие требования лесом
ну открыть порядок заполнения декларации, там как раз видно, кто и когда его заполняет.
Весь смысл этого раздела выделить расходы с НДС (или без него), которые относятся к операциям, не облагаемым НДС. Т.е. показать раздельный учет в декларации. Если есть просто закупки товаров у упрощенцев, то они никому просто не инетерсны в этой декларации, кроме малограмотных налоговиков, которые не могут прочесть порядок заполнения
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)