спасибо за ответ
Если блок получается такой:
(100) 31.05
(110) 30.06
(120) 03.07
ему тоже место в отчете за 9 месяцев? Выдана в последний день июня майская зарплата.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Подскажите пожалуйста, зарплата за апрель выплатили 28.04.2017, в 6-НДФЛ правильно будет так показать:
100 30.04.2017
110 28.04.2017
120 02.05.2017 ?
Или все-таки в строке 100 - 30.04.2017
Подскажите коллеги!
Правильно ли я укажу ? Сотрудник уходил в отпуск с 6 апреля и я выплатила зарплату за 5 дней апреля- 5 апреля..
Могу ли указать блок:
100 30.04.2017
110 05.04.2017
120 06.04.2017 ?? Или строка 100 указать 05.04.2017?
Очень жду ответа.
Я опоздун Только сегодня начала заполнять 6-НДФЛ. По отпускным ситуация. Отпускные д.б. выплачены в июне Должны быть выплачены не позднее 27.06.17, но... были выплачены 03.07. Как их отразить в 6-НДФЛ?
И еще вопрос, совсем запуталась. 1С автоматом ставит переходящую з/плату в отчет за полугодие. Мне интересно чем они руководствуются при методике заполнения? Насколько я понимаю, отражать з/пл надо на дату выплаты, т.е. в отчете за 9 месяцев? Так?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Как заполнить в 6-НДФЛ? Каждый месяц выплачивается премия по итогам работы за месяц. Например, в мае-за май. Но директор решает выплатить её 29 мая, а это не 31 число. Как мне показывать всё это во 2-Разделе?
31.05.2017
29.05.2017
30.05.2017
Я показываю так! Могут возникнуть у нас проблемы?
Далее..
Существует материальная выгода по займу без %. Последний день месяца-понятно.Удерживается из ближайшей выплаты. А у этого сотра следующая выплата будет только в конце июня, и эту материальную выгоду удержали из премии за май.
31.05.2017
29.05.2017
01.06.2017
Во 2 Разделе показали так. Накажут?
Подскажите пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста как выйти правильно из ситуации:
Зарплата за февраль и март выплачена 28.04, за апрель - 02.05, а за май - 05.06.
В отчете за 1 кв. заполнен Раздел №1 строки 020, 030 и 040 и всё.
Получил сегодня привет от налоговой по 6-НДФЛ в виде требования об уплате 8229 р. налога за 2 квартал
При этом по факту задолженность у меня отсутствует, налог за июнь я оплатил 04.07.17, в день выплаты зарплаты.
Я смотрю на это требование и не могу понять логику. Подскажите, правильно ли я заполнил декларацию? Почему они мне выставили требование, если по факту долга нет? Я еще понял бы, если бы мне выставили пени, у меня там была пара платежей с просрочкой.
декларация декларация.pdf
требование требование.pdf
оплаты по факту
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
при сдаче по ТКС пишет предупреждение "Завышена сумма начисленного налога. (строка 020 - строка 030) * строка 010 / 100 < строка 040, с учетом пункта 6 статьи 52 К РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 060 * 1 руб.* количество строк 100".
А у нас раздел 2 пустой, т.к. зарплата выплачивалась только в первом квартале и еще в июле за июнь. Как же быть . Или раз предупреждение то ничего. Есть у кого такой опыт?
По вашей декларации вообще ничего не понятно, мало состыковок по суммам.
Что за выплата стр. 100 - 14.04, стр. 110 - 05.05., стр. 120 - 10.05?
Может фнсники вам и насчитали требование с этой суммы?
И почему у вас налог удержанный стр. 070 больше чем стр. 040?
Надо смотреть за расчет за первый квартал
Мне такая фишка тоже пришла. Надо для начала запросить акт сверки и карточку по предприятию. Там вообще ничего не понятно и самое главное в акте нет ни сальдо на начало отчётного периода ни на конец.
Я не против заплатить,но чтобы мои данные сошлись с данными в налоговой . Я им отправила свои данные, карточку 68 и 70. В акте написала свои данные, вывела расхождения. Пусть сидят сводят и написала,что пока мои данные не совпадут с данными налоговой я никакие акты подписывать не буду. Потом хочу отправить жалобу в ФНС РФ и в Минфинансов, чтобы составили отчёт по которому можно не штрафы начислять ,а проводить сверку взаиморасчётов. Я хочу чтобы внесли изменения в НК и не привязывали выплату налога к выплате дохода,а установили единую дату оплаты налога ,как это по взносам. Если мы сейчас на добьемся нормального закона,то потом всё настолько запутается,что будем постоянно платить непонятно за что...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)