×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    272

    Книга продаж 2016 БезНДС

    У нас медицинское автономное учреждение, за мед услуги мы не платим НДС, делается акт оказания услуг, где в таблице выбираем БезНДС, затем создаём счёт-фактуру выданный, этот документ формирует запись в журнале счёт-фактур и запись в регистре книги продаж!! но когда формируем книгу продаж, в 19-й колонке не попадают сумму БезНДС... в прошлом году всё попадало, теперь не попадает, как в книге покупок... но должно попадать, мы так думаем, кто поможет разъяснить это, тому печенька и спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    272
    В отличие от книги покупок сохранена графа для отражения операций, освобожденных от НДС. Только теперь в ней следует указывать стоимость продаж, освобожденных от налогообложения по ст.ст. 145, 145.1 НК РФ.

    Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/37286/#briefly_37290

    получается в 2015-м году у нас неправильно формировалась книга продаж?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    272
    с 1 октября 2014 года неплательщики НДС, в т.ч. освобожденные от уплаты НДС по ст.ст. 145, 145.1 НК РФ, могут не составлять счета-фактуры, не вести журнал их учета, а также книги покупок и продаж при условии, что контрагент на это согласен (Федеральный закон от 21.07.2014 № 238-ФЗ);

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от melekhin Посмотреть сообщение
    получается в 2015-м году у нас неправильно формировалась книга продаж?
    Если освобождение по ст. 145 НК РФ не использовалось, то да, графу 19 Книги продаж не нужно было заполнять.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    272
    аналогично раздел 9 декларации по НДС ?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от melekhin Посмотреть сообщение
    аналогично раздел 9 декларации по НДС ?
    Да. См. п. 47.4 Порядка заполнения раздела 9 декларации "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период":
    "В графе 3 по строкам 010 - 220 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 - 8, 10 - 19 книги продаж. Показатели по строкам 010 - 220 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 8, 10 - 19 книги продаж, установленному разделом II Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137".

  7. #7
    Артем Козлов
    Гость
    Объясните слепоглухонемому счет фактуру без НДС нужно показывать в декларации в разделе книги продаж?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Артем Козлов, у бюджетников не видел счетов-фактур "без НДС" и не понимаю, кому и зачем они нужны.

    Похоже на вопрос из серии "Как нарисовать 7 красных перпендикулярных линий, из которых две зеленые и еще две прозрачные".
    Последний раз редактировалось Rahsch; 19.04.2016 в 21:35.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    272
    Мы - Хабаровский филиал, до 2015 года(включительно) отправляли НДС-ку в Москву, там налоговая требовала в книге продаж в последней графе показывать все сч-фактуры БезНДС, с этого года, когда 1С внесла изменения, попросили сломать эти изменения)) ну или поставить галочку в учётной политике, что мы имеем льготу по п.145, чтобы эта колонка заполнилась, затем, видать из налоговой получили №№№... попросили уже правильный вариант Поэтому у нас в стрОне барадак)))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •