Читаю ст. 7 указанного закона:
Застрахованные лица - лица, ....:
работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), "
Т.Е. если руководитель, являющийся единственным участником, работает по трудовому договору - он является застрахованным лицом. Помните, неск. лет назад мусолили вопрос, заключать ли с ед. участником - директором трудовой договор?
У меня годовалая нулевка, дир, он же учредитель, деятельности нет, зп нет. Я, исходя из ст.7 закона 167-фз сдавать не буду. Нет у меня застрахованных лиц, работающих по трудовому или ГПХ договору.
Насколько я помню, пришли к выводу, что заключать трудовой договор с директором-единственным участником можно, (ФСС говорил , что нельзя), тогда будут "все вытекающие". Но обязанности заключить договор нет. Где-то было у меня в загашнике письмо МФ, в котором говорилось, что если заключить такой договор - ЗП можно учитывать как расходы. Нет договора - нет расходов.
Мой дир. трудовой договор не заключал...Фирма - спящая. Так что нет сотрудников по труд. договору.
письма-письма...статью 273 ТК РФ еще никто не отменял...
подскажите как скачать эту программку для сдачи отчета? http://www.pfrf.ru/eservices/software/
скачала zip файл-но там столько папок-а что именно устанавливать-какой установочный файл?
Последний раз редактировалось Naditi; 20.04.2016 в 21:37.
Беда в том, что эту ситуацию ПФР почему-то экстраполирует на просто учредителей. Которые не являются директорами и в фирме никогда не работали. В фирме есть наемный директор, учредители не являются ее сотрудниками. А ПФР "в неофициальных разговорах" продолжает настаивать, что на них подавать надо. Правда, в последнем разговоре мне сказали - ну мы же не знаем ваших учредителей, у нас таких данных нет, так что отследить не сможем.
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
всё дело в дате... скорее всего там тупая проверка на входе в приём ПФР... я формально установил на компе 30 апреля и сформировал в СБИСе отчёт с именем ***20160430***
Теперь проверка пенсфонда пропустила СЗВ-М и он пока висит себе спокойно в доставленных и ждёт начала приёма. Мы же можем спокойно курить.
P.S. перед отправкой, естественно, надо компу вернуть текущую дату
Последний раз редактировалось Генук; 21.04.2016 в 09:03.
Королева, пусть это останется моей маленькой тайной )
Должна же быть во мне хоть какая-то загадка. А то я и так прост и незатейлив как грабли. Если бы Зураб Церетели задумал поставить монумент в Питере "Скромная незатейливость", то он ваял бы скульптуру с меня.
Последний раз редактировалось Генук; 21.04.2016 в 09:13.
dana, не думаю... просто у них ещё не готова проверочная программа... но нам главное - пробить первый барьер при доставке... у меня тоже по одному ПФР прошёл отчёт с текущей датой в имени. Раз отчёт доставлен, то мы уже отчитались и штрафов не будет, даже если потом проверка что-то найдёт, в чём я сомневаюсь, т.к. проще файла не бывает... там нет ни одной суммы, только ФИО и СНИЛС, даже ИНН не обязателен.
Потому-что пенс понимает-что в стране есть некоторый % учредители-пенсионеры, которым не положена доплата в виде 4% к пенсии... И чтобы их вычислить надо нас заставить отчитаться по ним. Лично если бы я была учредителем-пенсионером-я бы возмутилась-почему я должна терять 4%-если я не работаю???? Т.е. я вложилась в ООО, плачу налоги, НДФЛ с дивидендов, т.е. с очищенной базы по ООО получаю доход. И меня лишают 4%!!!! Законодательно нет обязанности начислять и платить взносы 22% с выплаты дохода учредителю. Только 13%-НДФЛ. Дивиденды то еще надо умудриться выплатить...... Там такая обдираловка по налогам (НДСы, налог на прибыль , налоги с з/п, налог на дивиденды и прочие-прочие не поддающиеся планированию поборы)
Вижу какие-то подвижки отдельных людей по снижению налогового бремени в РФ. Остальные терпят. Вы только вдумайтесь!!!!! в США- НЕТ НДС. НДФЛ начинается платиться от годовой суммы 8950 долларов-это примерно 537 000 годового дохода/12= 44750 в месяц.... Наш Налоговый Кодекс писался при поддержке американских консультантов. НДС был придуман американцами для Европы-как налог для развивающихся экономик. Россия тоже стала применять НДС-чтобы интегрироваться по импорту-экспорту (по сути для удобства на таможне) с Европой..... Боже - такое ощущение - законодатели в РФ- идиоты!
У меня отчет в СБИСе сдан, отправляла 19 числа.
Azel, принимает не СБИС, а конкретное отделение ПФР
с чего бы она не положена? ничего подобного ни в законе, ни в пфровском постановлении нет.
заставляют только тех, кто сам(а) заставляется - лезет к инспекторшам с дурными вопросами. ну и получает соответствующие ответы.И чтобы их вычислить надо нас заставить отчитаться по ним.
ибо любой мелкий чиновник на вопрос "должен ли я вам...?" всегда автоматически отвечает "да!", даже не вслушиваясь.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Отправила 20.04.16 по СБИСу Сегодня получила: "Добрый день! УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!!!- прием форм СЗВ-М осуществлен условно, окончательный протокол приема будет направлен после развертывания программного обеспечения - в случае если по 30 апреля 2016 г. будут оформлены трудовые договоры (договоры гражданско-правового характера) с «новыми» работниками, необходимо, во избежание взыскания финансовых санкций, в срок не позднее 10.05.2016 представить на каждое «новое» застрахованное лицо форму СЗВ-М с типом «дополняющая».
И еще вот УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме ежемесячной отчетности персонифицированного учета
с необходимостью последующего дополнительного его подтверждения
УПФР (Отдел ПФР) в г. Оренбурге уведомляет страхователя:
о приеме ежемесячной отчетности персонифицированного учета, представленной согласно п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Федеральный закон № 27-ФЗ) по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за отчетный период:
04-апрель 2016 года
с необходимостью последующего дополнительного его подтверждения окончательным протоколом приема (будет направлен после развертывания программного обеспечения -ориентировочно после 15.04.2016).
Насчет нулевок по ООО.
В моем отделении ПФР инспектор сказала подавать СЗВ-М на директора и РСВ-1 с 6 разделом с признаком "НЕОПЛ" (01.01.2016-31.03.2016).
Собственно, так и собираюсь сделать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)