Да зачем нам врать, когда все данные так и так будут в форме приведены? И тариф нас не сильно волнует. Просто эта вторая деятельность довольно далека от основной, как-то не очень солидно ее в качестве основной указывать, просто ситуация в прошлом году так сложилась. Вопрос только в том, можно или нельзя - если нельзя, так укажем ее, куды деваться.
Дир-бух, подтверждение в ФСС сдается с одной единственной целью - установить тариф по взносам НС и ПЗ. Более ни зачем. Поэтому мне и непонятно, что именно Вы собираетесь сделать и зачем? Никто не заставляет вас менять коды в ЕГРЮЛ
Над.К, понятно, спасибо.
"ИП без работников СЗВ-М не сдают"
Сегодня пришел ответ из ПФ
Фиксированные взносы ИП/2016
Как ИП может не знать, что такое фиксированные взносы?
Мы тут обсуждаем всё
ИП зарегистрировано как работодатель, но уже 2 года без работников.
РСВ-1, сдаем нулевые.
4 ФСС, сдаем нулевые.
Вопросы:
Форму СЗВ-М, тоже нулевую сдавать или не надо?
Подтверждать основной вид деятельности, надо или нет, вообще не пойму?
Увидела инфо в инете.
Освобождены от ежегодного подтверждения вида экономической деятельности:
1. ИП (основным видом их деятельности считается тот, что указан в ЕГРИП);
2. Вновь созданные организации, не функционировавшие в истекшем отчетном периоде;
Позвонила в свой филиал ФСС, сказали - Не надо сдавать.
Тут пишут надо, как быть....
Открыли ИП, основной ОКВЭД 74.40 подлежит традиционной системе налогообложения, дополнительные подпадают под УСНО. Стоит ли по дополнительным кодам вести налогообложение и бух.учет по УСНО или все коды вести по традиционке.
Подскажите дорогие участники. Первый раз собираюсь сдавать отчетность по ООО. У меня такой вопрос основной вид деятельности ООО ОКВЭД-45.33 - производство сан.технических работ. Еще есть ОКВЭД - 52.12 - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. В налоговую написали уведомление на УСНО-6%. Я так понимаю, что я должна платить авансовые взносы с 6% - но так как расчетов не велось, то я ничего не плачу, а декларацию подавать раз в год. Нужно ли подавать ЕНВД -нулевку???, так как у нас есть ОКВЭД - попадающий под ЕНВД????? боюсь на штраф нарваться... Спасибо.
Заполняю 6-НДФЛ и сразу куча вопросов, как правильно сделать. Особенно интересуют строки: дата фактического получения дохода, дата удержания налога и дата перечисления налога. Вот например зарплата выдается 2 раза в месяц: 1-го и 15 числа. Какую дату фактического получения дохода ставить за январь, февраль, март? А дату удержания и перечисления? А что делать с зарплатой за декабрь, полученной в январе?
Последний раз редактировалось Oks_m; 06.04.2016 в 08:35.
А вы подавали заявление в налоговую на постановку на учет в качестве плательщика ЕНВД? Если нет - то и "нулевку" не надо. Нулевых ЕНВД сейчас нет: вы либо являетесь плательщиком и подаете декларации и платите налог, либо снимаетесь с учета по ЕНВД. Сейчас ЕНВД не является обязательным, и чтобы был ЕНВД нужно подавать заявление в налоговую
Спасибо.
Еще я увидела, что ООО нужно предоставлять журналы учета полученных и выставленных счетов фактур. А если мы только открылись, и еще не выставляли не кому за работы, подавать 0?? а полученные это те что мы оплатили с р/сч за выставленные нам услуги???.. Рассмешила наверно Вас))))
А у вас что, посреднические договора? Там сказано только про посреднические договора:
Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 апреля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!
Я правильно понимаю. что в ФСС для подтверждения деятельности теперь баланс не надо предоставлять, вместо него "справка-подтверждение"?
ООО, УСН15, без деятельности, гендир в отпуске.
Позвонил в Красногорский ПФР по поводу формы СЗВ-М, надо/ не надо.
- У вас директор есть?
- Есть.
- Вот на него и сдавайте. В данном случае важны не платежи а факт наличия трудовых отношений.
Позвонил в Красногорскую ФНС по поводу формы 6-НДФЛ, надо/ не надо.
Сотрудники явно не в курсе, переводили стрелки друг на друга, человек 5 со мной общалось. В итоге дама сказала: читай инструкцию по заполнению и не мешай работать!
Вот таки дела
С нулевыми организациями по СЗВ вроде бы понятно, что рекомендуют туда впихнуть ген дира, а что делать ИП зарегистрированному как работодатель? Сдавать нулевую СЗВ-м?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)