×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281

    Косвенный налог и зачет НДС

    Подскажите знающие люди, такая ситуация: получили товар из Армении 20-го февраля, ндс оплатили, допустим 15-го марта, документы (заявление о ввозе и декл о косв. налогах) отправили в налоговую и получили подтверждение 30-го марта. Вопрос: можем ли мы сумму этого ндс зачесть частично (по итогам 1-го квартала), или её нельзя дробить? А если товар весь не продан, то я могу этот НДС зачесть в следующем квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    или её нельзя дробить?
    Можно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Тоня, а скажите, как тогда мне правильно сделать в этом случае, я в разделе 3 (стр.160) ставлю не всю сумму уплаченного ндс, а часть, и в кп отражаю тоже № Заявления и эту часть ндс, а в следующем квартале как - опять ставлю в стр.160 оставшуюся часть ндс и в кп пишу это же заявление и сумму как в стр.160, правильно?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Везде указывать ту часть НДС, которая предъявляется к вычету.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •