Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением корректировочной декларации по НДС.
В 4 квартале 2015 года были закуплены товары для реализации на экспорт. Отгружены товары на экспорт были тоже в 4 квартале 2015 года.
Ставка 0 % будет подтверждена в 1 квартале 2016 года.
В декларации за 4 квартал 2015 года вычеты ндс по закупленным товарам на экспорт были ошибочно отражены в строке 120 раздела 3 декларации по НДС.
Каким образом заполнить корректировочную декларацию?
В доп. листе книги покупок отразить счета-фактуры по товарам на экспорт с отрицательным значением, либо восстановить ндс в книге продаж - и отразить в строке 100 раздела 3 декларации по ндс (как суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по ставке 0 процентов?).
Буду благодарна за помощь.