Добрый день.
Наша организация реализует товар , льготируемый по ст. 149 ( б/НДС). Сумма реализации 200 000р.Операций по реализации с НДС не осуществляет.
Сумма полученного льготируемого товара за период 210 000 р.
Себестоимость проданного льготируемого товара за период 180 000р.
Общехозяйственные расходы за период 11 800р.( 10 000 + 1800 НДС)
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением 7 раздела Декларации по НДС
В графе 2 - 200 000р.
В графе 3 - 210 000р. или 180 000р. или (200 000+10 000)
Д41 К 41 К41+К44
В графе 4 - 1800
Заранее благодарю , если кто-нибудь ответит. Первый раз сдаем Декларацию.Плюс, если кто знает, какие доки на камералку по этим оборотам готовить?