×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2016
    Сообщений
    2

    Раздел 7 графа 3

    Добрый день.
    Наша организация реализует товар , льготируемый по ст. 149 ( б/НДС). Сумма реализации 200 000р.Операций по реализации с НДС не осуществляет.
    Сумма полученного льготируемого товара за период 210 000 р.
    Себестоимость проданного льготируемого товара за период 180 000р.
    Общехозяйственные расходы за период 11 800р.( 10 000 + 1800 НДС)

    Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением 7 раздела Декларации по НДС
    В графе 2 - 200 000р.
    В графе 3 - 210 000р. или 180 000р. или (200 000+10 000)
    Д41 К 41 К41+К44

    В графе 4 - 1800

    Заранее благодарю , если кто-нибудь ответит. Первый раз сдаем Декларацию.Плюс, если кто знает, какие доки на камералку по этим оборотам готовить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    511
    В графе 3 ставим 210. В порядке заполнения этой формы написано : стоимость приобретенных товаров, р, у, необлагаемых. ( не написано приобретенныъ и реализованных)
    Остальное у Вас верно

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2016
    Сообщений
    2
    Благодарю. Я тоже к этому варианту склонялась.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    543
    Подскажите, как заполнить в Разделе 7 графу 3,
    1. если товар приходит от поставщиков на УСНО, с/ф они не выставляет, товар может быть как по льготе 1010204, так и облагаемый НДС, но не льготный. Нужно делить на разные коды? Какой код проставлять, подскажите?
    2. по работам и услугам также необходимо выделять в гр.3 , если поставщик не является плательщиком НДС?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •