ПОдскажите как быть? Мы выставили неверную сч/ф, в том смысле, что удержали лишний НДС на 1,24. Вроде копейки, но что мне сейчас писать в Декларации по НДС и в книге продаж? Из-за этих копек я не сдала вовремя декларацию, сходу не поняла куда их девать, а время поджимало, бросила НДС, начала делать Прибыль (((