×
×

Тема: 6-НДФЛ

  1. #7471
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    61
    то что сотрудник мой не доработал "свою лично посчитанную норму часов" при суммированном учете рабочего времени .

  2. #7472
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    скорее переплаченная
    а как ее тогда можно выплатить?

    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Так как НДФЛ перечислила одной платежкой с периодом декабрь,то скорее всего начислила декабрем,т.е. 31.12.2016г. Я впервые столкнулась с недоработкой ,не уверена в сроках ее выплаты сотрудникам ,поэтому решила приплюсовать ее к ЗП декабря.
    Работника и бюджет не обидели? И ладно. Она под каким то особым кодом или 2000?

  3. #7473
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    61
    Это был мой второй вопрос)))) про код.
    Не знаю,наверное под 2000, нигде не нашла куда притянуть оплаченную "недоработку"

  4. #7474
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    Цитата Сообщение от Irina.t Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, по заполнению 6-НДФЛ по стр. 70.
    В соответствии с Письмом ФНС от 29 ноября 2016 года № БС-4-11/22677@
    в строке 70 надо отражать весь удержанный НДФЛ в течении 2016 г., независимо от периода начисления.
    Мы в течении всего 2016 г. частями гасили задолженность по зарплате за 2015г., и ни в одном 6-НДФЛ налог с зарплаты за 2015 по строке 70 не показывала, только в разделе 2. Теперь все переделывать?
    Вопрос остался открытым.... неужели все переделывать?

  5. #7475
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Не знаю,наверное под 2000,
    ну и запихните ее в зпл декабря везде.
    Почему-то я Вам верю...

  6. #7476
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    61
    Так и запихала к декабрю.А теперь понимаю , что учетном периоде календарный год ,начислить надо бы январем 2017 , а я балда уже ндфл одним платежом сделала ,как за декабрь.

  7. #7477
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Выплаты по ст 155? А почему вы считаете, что 30.12.16 нельзя начислить эту выплату в з/пл декабря 2016 г?

  8. #7478
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    61
    Вы знаете, я вообще впервые столкнулась с оплатой недароботки,на другом ресурсе было пояснение:
    Например, работнику установлен учетный период — полугодие. Тогда недоработку за 1-е полугодие 2012 года можно выявить не ранее 1 июля 2012

  9. #7479
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    в декабрь, не заморачивайтесь

  10. #7480
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    в декабрь, не заморачивайтесь
    Соглашусь. Никого точно не обидите.

  11. #7481
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,178
    Инна Сергеевна, декабрь же вы правильно посчитали? Вот и получается у вас доплата не за весть год, а с января по ноябрь. Можно доначислить в декабре.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  12. #7482
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2012
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Нормально сведут. По дате оплаты.
    если бы Вы были нашим инспектором, то я бы так и сделал 31-30-09
    Но учитывая дуболомство наших налоговиков... Склоняюсь все-таки к 30-30-30. Коллеги, кто перечислял з/п 30 дек - что писали в 6-НДФЛ??

  13. #7483
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    311
    Есть ИП,платил и отчитывался в 6-НДФЛ по принципу "ежемесячная премия=окладу по дате фактического дохода,выплата 05 числа следующего месяца.Код был 2000. стр.100-последний день месяца,110-05 число сл.месяца,120-сл.р.д. после 05 "
    Решает не биться в дальнейшем с ифнс. Ставит премии код 2002, с датой фактического получения=дата выплаты. Вопрос:месяц начисления премии-текущий с датой выплаты -05 следующего?" В 1СЗУП с кодом 2002 становится неактивна строчка "вместе с зп за месяц" и остается "независимо от выплаты зп за месяц с указанием даты выплаты по документу"

  14. #7484
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,178
    Хочу уточнить: при увольнении з/пл за последний неполный месяц будет отражаться в 6-НДФЛ так - (100) 05.12.2016, (110) 05.12.2016, (06.12.2016)? И отражать вместе с КНО одной строкой или отдельно?
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  15. #7485
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,385
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    при увольнении з/пл за последний неполный месяц будет отражаться в 6-НДФЛ так - (100) 05.12.2016, (110) 05.12.2016, (06.12.2016)?
    да.

    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    отражать вместе с КНО одной строкой
    да, у них же одинаковый срок уплаты и дохода.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #7486
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,178
    ZZZhanna, спасибо!
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  17. #7487
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,044
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, письмо ФНС от 5 декабря 2016 г. N БС-4-11/23138@ на данный момент актуально или позже были противоположные разъяснения? Все еще никак не могу найти ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ-надо ли НДФЛ по з/п за декабрь 2015, выданной в 2016 указывать в строке 070 раздела 1. Одно письмо противоречит другому
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  18. #7488
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Подскажите запутался чуток з/п перечислили 28 декабря, НДФЛ уплачен в тот же день:


    строки:

    100 - 31.12.2016
    110 - 28.12.2016
    120 - 09.01.2017 (или 29.12?)

    Верно ли это?

    Спасибо
    Последний раз редактировалось Шумский; 18.01.2017 в 14:52.

  19. #7489
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    Подскажите запутался чуток з/п перечислили 28 декабря, НДФЛ уплачен в тот же день:


    строки:

    100 - 31.12.2016
    110 - 28.12.2016
    120 - 09.01.2017 (или 29.12?)

    Верно ли это?

    Спасибо
    Тоже интересует этот вопрос.
    ЗП выплачена 29.12, НДФЛ перечислен в день выплаты.

    Я наверно буду включать во 2 раздел за 2016 г. и ставить даты:
    стр. 100 - 31.12.2016
    стр. 110 - 29.12.2016
    стр. 120 - 30.12.2016

    В вашем случае получается надо ставить 29.12. НО...........Вам решать.

  20. #7490
    Анонимко
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    100 - 31.12.2016
    110 - 28.12.2016
    120 - 29.12.2016
    должно быть так

  21. #7491
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Спасибо

  22. #7492
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Подскажите пожалуйста, строка 070- делала за 1кв =040, нужно ли сдавать корректировку, чтоб 070 была равна сумме строк 140?
    И еще, строка 070 включает в себя строку 140 за декабрь 2015г?

  23. #7493
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Тоже интересует этот вопрос.
    ЗП выплачена 29.12, НДФЛ перечислен в день выплаты.

    Я наверно буду включать во 2 раздел за 2016 г. и ставить даты:
    стр. 100 - 31.12.2016
    стр. 110 - 29.12.2016
    стр. 120 - 30.12.2016

    В вашем случае получается надо ставить 29.12. НО...........Вам решать.
    Чего тут решать. Все верно у вас по датам.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  24. #7494
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    чтоб 070 была равна сумме строк 140?
    нет такого в контрольных соотношениях, более того, при выплате зарплаты не в месяц начисления НИКОГДА эти строки не будут равны
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    И еще, строка 070 включает в себя строку 140 за декабрь 2015г?
    До 05.12.16 поясняли, что не надо указывать, теперь пишут, что надо:
    "Таким образом, если заработная плата работникам за декабрь 2015 года, начисленная в декабре 2015 года, выплачена в январе 2016 года, то данная операция в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается по строке 070 раздела 1, а также по строкам 100 - 140 раздела 2."
    Пока никто не знает -надо ли в связи с этим корректировать 6-НДФЛ уже сданные или нет

  25. #7495
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,044
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    До 05.12.16 поясняли, что не надо указывать, теперь пишут, что надо:
    я с 1 квартала сдавала отчеты по принципу-по строке 040 сумма начисленного НДФЛ за январь-март включительно, по строке 070-сумма удержанного НДФЛ В период 01.01.2016-31.03.2016 и включала туда НДФЛ с декабрьской з/п, выплаченной в январе. Т.е. заполняла отчет по принципу заполнения РСВ-1.
    Теперь на некоторых клиентов приходят требования о корректировке с формулировкой "Подтвердить правильность отражения сумм удержанного налога по стр. 070 раздела 1 ......., так как суммы налога, относящиеся к одному отчетному периоду, но удержанные в следующем отчетном периоде, по стр. 070 не отражаются".
    И вот непонятно-НДФЛ за март, выданный 01.04 я в стр. 070 не вносила (так же как и за июнь и за сентябрь). Может им не нравится включение декабрьско-за-январского платежа?
    Пока отправила им объяснения со ссылкой на письмо от 05.12.2016, но как-то не спокойно все равно
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  26. #7496
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,178
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    надо ли в связи с этим корректировать 6-НДФЛ уже сданные
    ... и уже дважды скорректированные по желанию ИФНС (меня донимали звонками и требованиями, пока не показала за 1 кв.2016 только выплату январской и февральской з/пл, декабрьскую 2015-го, выплаченную в январе 2016, пришлось убрать. Инспекторша гордо сослалась на "Путеводитель" по соответствующему налогу из "Консультанта", ну я и плюнула - нам бумаги не жалко, ещё корректировку наваяем).
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  27. #7497
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,044
    Слава богу наши в течение года ничего не просили, только сейчас активизировались. В принципе, не проблема сделать корректировку, но уже в 2017 году хотелось бы знать как надо БЫЛО ПРАВИЛЬНО заполнять отчеты, в том числе и за первый квартал.
    И я тут в одном журнале прочитала, что НДФЛ с декабрьской зарплаты за 2016 год не попадет в строку 070 ни в каком отчете: за 12 мес. 2016 г. его не включаем как еще неудержанный (в статье, правда, не рассматривался вариант выдачи з/п за декабрь в декабре, т.к. приводилось письмо ФНС, которое прямо запрещает так делать, письмо относительно свежее было, но номер не помню конечно), а в отчет за 1 кв. 2017 года не включаем в строку 070, т.к. он относится к начисления 2016 года, т.е. в статье опираются на механизм заполнения 070 по февральскому письму, которое говорило, что НДФЛ зв декабрь надо показывать в разделе 2, а в разделе 1 он не фигурирует.
    Короче, дурдом.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  28. #7498
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,178
    Да уж, за год могли бы "родить" единую и вразумительную точку зрения по вопросу отражения во 2 разделе з/пл, начисленной и выплаченной в разных отчётных периодах. Времени было достаточно, но чего-то другого не хватило проверяюще-толкующим органам...
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  29. #7499
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    Теперь на некоторых клиентов приходят требования о корректировке с формулировкой "Подтвердить правильность отражения сумм удержанного налога по стр. 070 раздела 1 ......., так как суммы налога, относящиеся к одному отчетному периоду, но удержанные в следующем отчетном периоде, по стр. 070 не отражаются".
    Считаю, что на такие наезды нужно и отвечать наездом - просьбой сообщить пункт законодательного акта, в котором такое требование указания в стр. 070 НДФЛ именно текущего налогового периода, а не всего удержанного НДФЛ в отчетном периоде содержится и на какую дату удержания НДФЛ - на дату сдачи расчета или дату окончания отчётного периода. Следует обратить внимание, что все письма ФНС по "правильному" заполнению 6-НДФЛ не опираются на закон, это просто "мнение" отвечающего лица.
    Последний раз редактировалось GSokolov; 18.01.2017 в 20:58.

  30. #7500
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,044
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Следует обратить внимание, что все письма ФНС по "правильному" заполнению 6-НДФЛ не опираются на закон, это просто "мнение" отвечающего лица.
    но налоговая-то об этом не знает Главное, найти письмо, подтверждающее точку зрения налогоплательщика
    В общем, я решила взять "на вооружение" письмо от 05.12.2016 и перед сдачей годовой 6-НДФЛ привести все отчеты в соответствие с позицией, изложенной в письме. Если, конечно, не налоговая не издаст какую новую директиву.

    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    на дату сдачи расчета или дату окончания отчётного периода.
    я все же склоняюсь к мнению, что на дату окончания периода, т.к. иначе получается какая-то свистопляска: если з/п выплачивается 10 чмисла, а отчет сдать, к примеру, 01.07, то в нем будут одни цифры, а если сдать 15.07, то другие, но разве расчет не должен быть одинаковым вне зависимости от даты сдачи?
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

+ Ответить в теме
Страница 250 из 353 ПерваяПервая ... 150200240246247248249250251252253254260300350 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •