Прошу помочь с оформлением перенайма, оба лизингополучателя наши организации. 5 договоров, лизингодатель оформил все концом сентября, прямо под квартальную отчетность((( времени совсем мало разобраться((
Итак.
ОС числятся на балансе первого лизингополучателя (Л1). Лизингодатель разрешил перенайм на другую организацию- Л2.
Первонач.стоимость ОС 15 млн., амортизация 2 млн., остаточная 13 млн. по данным Л1. Стоимость реализации имущ.прав с Л1 на Л2 - 3 млн. Оставшийся долг по платежам лизингодателю 8 млн.
порисовала проводки, посмотрите, пожалуйста, нет ли ошибки где.
У Л1:
76/91 - 8 млн. списана задолженность перед л-дателем на дату перенайма
02/01 - 2 млн. Списана амортизация по выбывающим ОС
91/01- 13 млн. Списана остаточная по выбывающим ОС
91/19 -..... Списан незачтенный НДС (??) сумму не записала(
76/91 - 3 млн. - реализация имущ.прав на Л2
91/68 - НДС реализации.
тут вроде бы все.
у Л2 (тут совсем непонятно).
97/76 - 3млн минус НДС выкуп имущ.прав
19/76- ндс по выкупу имущ.прав.
08/76- 13 млн. Приняты ОС по акту от Л1 по остаточной стоимости
01/08 - 13 млн. Введены в эксплуатацию ОС
и дальше ступор.
по проводке 08/76 зависает 13 млн перед Л1. Как их перекрыть??
Как отразить долг перед лизингодателем в размере оставшихся платежей- 8 млн?
Подскажите, где я свернула не туда?