×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для evragka
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    93

    покупаем в Германии, продаем в Беларусь

    День добрый,

    Ситуация: товар покупаем в Германии с завозом в Россию. Далее продаем покупателю в Беларусь.
    Получается, что мы должны платить НДС при ввозе на таможне 18%.
    При продаже - 0% до момента подтверждения 0-ставки или 18% при не-подтверждении через 180 дней.
    А ввозной НДС я могу поставить к вычету при подтверждении 0-ставки?
    или не выгодно - подтверждать, т.к. получается, что при НЕ подтверждении я могу всю сумму поставить к вычету.

    Спасибо
    PS: первый раз столкнулась..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от evragka Посмотреть сообщение
    А ввозной НДС я могу поставить к вычету при подтверждении 0-ставки?
    Конечно.

    Цитата Сообщение от evragka Посмотреть сообщение
    получается, что при НЕ подтверждении я могу всю сумму поставить к вычету.
    тоже самое при подтверждении.

  3. #3
    Клерк Аватар для evragka
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    93
    т.е. получается, что в любом случае я могу вычесть входной НДС?

    А если напрямую везти, без завоза в Россию? Получается, что я не пересекаю границу РФ, не плачу входной НДС. НО, при оформлении реализации в Беларусь, компании, если покупатель вдруг что-то в документах не так оформит... нам придется платить НДС по полной программе с суммы реализации?

    Получается, что везти выгодней сначала в РФ, а потом - в обратном направлении???

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от evragka Посмотреть сообщение
    нам придется платить НДС по полной программе с суммы реализации?
    Нет, откуда ему там взяться и причем здесь покупатель.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Мы в таких случаях всегда возим напрямую. Проблем особых не было. Объект налогообложения по НДС отсутствует. Однако в вашем контракте с покупателем нужно прописать что ставка НДС не 0%, а без НДС и комплект документов от вас покупатель получит иной (без с/ф). Что бы не было проблем с оформлением документов у поставщика, четко прописываем в контракте как ему нужно заполнить транспортные документы (адрес грузополучателя). Еще один нюанс таких контрактов - желательно что бы наименования товаров были идентичны как в договоре с вашим поставщиком так и покупателем. Тогда проблем с налоговой точно не будет. Заполните 7 раздел декларации по НДС и если запросят, то отдадите копии документов по контракту.

  6. #6
    Клерк Аватар для evragka
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    93
    Уважаемая chereshenka,
    немного хочу уточнить:
    раздел 7 пишете... обычной декларации или есть еще одна форма для Беларуси (я её никогда не заполняла).
    А в целом - нормальный ответ нормального бухгалтера на человеческом языке
    СПАСИБО!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от evragka Посмотреть сообщение
    раздел 7 пишете... обычной декларации или есть еще одна форма для Беларуси (я её никогда не заполняла).
    Она не так называется и раздела 7 в ней нет.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    7 раздел обычной декларации (операции не подлежащие налогообложению) код операции 1010811.

  9. #9
    Клерк Аватар для evragka
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    93
    Еще раз СПАСИБО!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •