Помогите, пожалуйста.
В организации много "зависшего" НДС, когда-то восстановленного по товарам, реализованным на экспорт. Судя по проводкам - экспорт подтвердили (документов я еще пока не видел, поэтому не совсем в этом уверена, но в неподтвержденных их не видно.). Но почему-то суммы НДС тогда в книгу покупок не поставили, или поставили. но не в полной сумме.... Период 2011-2014гг.
Куда мне его теперь девать? Списать в расходы? Взять к возмещению? (но периоды уж больно древние есть, да и не подавать уточненки тогда придется за каждый отчетный период). Если списывать на расходы - то не уменьшая н/о базу? Или хоть уменьшить можно?