Здравствуйте уважаемые бухгалтеры! Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации. ИП зарегистрирован в конце июня, деятельности не было. Заявление на УСН при регистрации не подавали, подали на ЕНВД с 01.07 (деятельность в дальнейшем будет только по ЕНВД-розничная торговля). Вопрос: как отчитаться за этот кусок июня: подать нулевую НДС? или ЕУД? где то читала, что в течение месяца еще можно подать заявление на УСН, так ли это? Просто не хочется подключаться к электронке только для сдачи НДС. И нужно ли вести книгу учета дох и расх?Помогите,пожалуйста, дельным советом)))