Если владеете информацией, подскажите, пожалуйста метод решения. Буду вам крайне благодарен.
Ситуация:
Клиент полностью оплатил нам поставку товара в IV квартале 2014, мы, соответственно, внесли это в отчетность и уплатили НДС в том же 2014г.
Поставка фактически осуществлена нами в I квартале 2015.
Вопрос: в связи с новыми формами 2015г. каким образом нам корректно отразить в декларации по НДС факт того, что НДС с полной суммы оплачен нами в 2014? В Разделе 9 с каким нибудь хитрым кодом в 010 строке? Камеральщики в нашей налоговой не смогли дать нам ответ.