×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС при ЕНВД

    ОСНО и ЕНВД

    Делим общие расходы между 2-мя видами деятельности. У нас это аренда и связь.

    Счф поставщика, к примеру, на 8000р. НДС. Берем для ОСНО, допустим, 250р. из нее. Соответственно эта сумма идет в раздел 8 декларации.
    Вопрос - мне надо заполнять доп лист какой-то, делать корректировочную счф или ещё как-то извращаться, что было понятно, куда делись оставшиеся 7750р. от счф заявленной продавцом и, вообщем-то, вычисляемой арифметически из графы 15 того же 8 раздела декларации????

    Не будет ли проблем с такой декларацией?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    У кого-нибудь есть ЕНВД и ОСНО? Как делаете?

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,224
    Доп.листы и корректировочные счета-фактуры совсем для других целей. Вам надо просто указывать суммы, которые ставите к вычету.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •