Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в де.2014г.был получен аванс, выдана с/ф. В январе 215г. была реализация. Как принять к вычету ндс? Выписать с-ф с кодом 21?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в де.2014г.был получен аванс, выдана с/ф. В январе 215г. была реализация. Как принять к вычету ндс? Выписать с-ф с кодом 21?
Добрый день! Тоже интересует данный вопрос. 1С 8.2 ставит код 22. Аванс был зачтен частично в декабре 14г., а частично в январе 15г.
Я поставила 22.
22 код это же возврат аванса в связи с изменением условий договора
Adelinok, а какой же тогда код? вот меня это смутило тоже....
02????
02 это начисление авансового ндс. А его вычет не подходит сюда, по-моему....
Так какой-же правильно поставить??? Подскажите, пожалуйста.
И какую с-факт.прописать? Ту, которую мы выдали покупателю на аванс, тогда поставщик получается покупатель. Или от себя самих надо выписать?
Меня тоже интересует очень этот вопрос. При возмещении НДС с авансов полученных после момента отгрузки(реализации) в книгу покупок попадают наши сф, выставленные на аванс с кодом вида операции 02. А я так понимаю, что в книге покупок эти сф должны отражаться с кодом вида операции 01.
А у меня еще один вопрос по поводу кода вида операций. Организация выставляет претензию по простою автотранспорта, выделяя НДС. Данная сумма попадает в книгу продаж. С каким кодом эта операция должна отражаться?
Если восстанавливаю НДС с аванса поставщику, после получения товара, код операции 21?
а если зеркально обратная ситуация - я отправила аванс, счет-фактуру (СФ) на аванс зарегистрировала в книге покупок с кодом 02,
при реализации регистрирую в книге покупок СФ с кодом 01 и одновременно регистрирую первоначальный СФ на аванс в книге продаж. С каким кодом заносить в книгу продаж?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)