Здравствуйте!
Прошу помочь в разрешении вопроса.
Моя компания (ООО) на УСН.
У нас в перспективе намечается крупная сделка. Опишу схему:
1. К нам на счет приходит аванс за товар, который находится у Продавца в стране СНГ.
2. На счете у нас остается сумма, причитающаяся нам, а остальная сумма переводится Продавцу.
3. После этого мы с Конечным Покупателем едем к Продавцу осматривать этот Товар (техника).
4. После осмотра Товара, Конечный Покупатель перечисляет нам на расчетный счет оставшуюся сумму за Товар (больше 60 млн руб).
5. И снова часть суммы, которая причитается нам, остается у нас на счете, а большая часть перечисляется Продавцу за Товар.
6. Т.е. мы купим этот Товар, но не будем его оформлять в нашу собственность и не будем ввозить его в Россию. Сразу приступаем к передаче Товара Конечному Покупателю за рубеж.
Вопросы:
1. На каком этапе мы слетим с УСН ? С того момента, как на наш счет упадет сумма больше 60 млн руб ?
2. Должны ли мы выставлять НДС Конечному Покупателю ?